有価証券報告書-第161期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 281,572 | 383,595 | |||||||||
| 売掛金 | 151,455 | 158,836 | |||||||||
| 有価証券 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 原材料 | 4,094 | 3,412 | |||||||||
| 商品 | 6,199 | 7,771 | |||||||||
| 前払費用 | 6,592 | 7,617 | |||||||||
| その他 | 438 | 1,263 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △409 | △429 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,049,941 | 1,162,064 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,607,459 | ※1 4,606,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,858,535 | △1,997,523 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,748,924 | 2,609,170 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 2,210,651 | ※1 2,243,220 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,716,322 | △1,851,505 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 494,329 | 391,715 | |||||||||
| 構築物 | 1,675 | 1,675 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7 | △91 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,668 | 1,584 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 355,860 | 379,718 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △300,171 | △314,395 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 55,689 | 65,323 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 4,060,074 | ※1,※2 4,060,074 | |||||||||
| リース資産 | 14,323 | 5,022 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,734 | △670 | |||||||||
| リース資産(純額) | 589 | 4,352 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,361,272 | 7,132,219 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,163 | 2,231 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,163 | 2,231 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 26,294 | 25,339 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,068 | 4,448 | |||||||||
| 出資金 | 11 | 11 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 18,004 | 20,286 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,376 | 50,084 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,413,812 | 7,184,534 | |||||||||
| 資産合計 | 8,463,753 | 8,346,598 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,524 | 23,414 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 295,600 | ※1 295,600 | |||||||||
| 未払費用 | 101,721 | 119,704 | |||||||||
| 未払法人税等 | 85,573 | 86,838 | |||||||||
| 未払消費税等 | 10,201 | 32,167 | |||||||||
| 預り金 | 1,451 | 1,503 | |||||||||
| 賞与引当金 | ― | 27,083 | |||||||||
| 従業員預り金 | 11,148 | 6,876 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | 11,460 | ― | |||||||||
| その他 | 10,165 | 9,809 | |||||||||
| 流動負債合計 | 551,843 | 602,994 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,121,400 | ※1 1,825,800 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 61,351 | 61,281 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 611,308 | 541,126 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 634,871 | ※2 634,871 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | ― | 37,947 | |||||||||
| その他 | ― | 3,616 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,428,930 | 3,104,641 | |||||||||
| 負債合計 | 3,980,773 | 3,707,635 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,402,795 | 1,284,793 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,402,341 | 1,695,365 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,855,601 | 3,030,624 | |||||||||
| 自己株式 | △15,665 | △15,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,044,354 | 3,219,376 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,061 | 7,399 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △7,951 | △26,328 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,438,516 | ※2 1,438,516 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,438,625 | 1,419,586 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,482,979 | 4,638,963 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,463,753 | 8,346,598 | |||||||||