有価証券報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 151,335 | 150,065 | |||||||||
| 売掛金 | 130,688 | 127,393 | |||||||||
| 有価証券 | 942,694 | 702,755 | |||||||||
| 原材料 | 4,062 | 3,179 | |||||||||
| 商品 | 9,307 | 7,871 | |||||||||
| 前払費用 | 8,638 | 7,042 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 65,180 | 38,238 | |||||||||
| その他 | 702 | 5,664 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △26 | △26 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,312,581 | 1,042,182 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,565,044 | ※1 4,565,044 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,306,985 | △1,444,582 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,258,059 | 3,120,462 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 2,292,732 | ※1 2,142,883 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,354,787 | △1,325,079 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 937,945 | 817,805 | |||||||||
| 構築物 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △405 | △450 | |||||||||
| 構築物(純額) | 595 | 550 | |||||||||
| 車両運搬具 | 140 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △140 | ― | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 348,376 | 340,976 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △324,226 | △302,055 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 24,151 | 38,922 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 4,060,074 | ※1,※2 4,060,074 | |||||||||
| リース資産 | 16,134 | 14,323 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,481 | △8,436 | |||||||||
| リース資産(純額) | 7,653 | 5,887 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,288,477 | 8,043,699 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 30 | ― | |||||||||
| ソフトウエア | 1,767 | 1,367 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,797 | 1,367 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 23,108 | 30,177 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13,916 | 12,801 | |||||||||
| 出資金 | 3,011 | 3,011 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 40,774 | 13,198 | |||||||||
| その他 | - | 1,211 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,211 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 80,809 | 59,186 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,371,084 | 8,104,252 | |||||||||
| 資産合計 | 9,683,664 | 9,146,434 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,727 | 21,710 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 295,600 | ※1 295,600 | |||||||||
| 未払金 | 114,169 | ― | |||||||||
| 未払費用 | 65,301 | 60,550 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,567 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,649 | 25,344 | |||||||||
| 預り金 | 1,163 | 1,219 | |||||||||
| 従業員預り金 | 6,421 | 5,006 | |||||||||
| その他 | 13,737 | 12,391 | |||||||||
| 流動負債合計 | 545,334 | 421,821 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 3,303,800 | ※1 3,008,200 | |||||||||
| 長期未払金 | 28,017 | ― | |||||||||
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 886,461 | 801,338 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 738,955 | ※2 670,533 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | 86,452 | 72,084 | |||||||||
| 資産除去債務 | 98,151 | ― | |||||||||
| その他 | 6,690 | 4,327 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,209,738 | 4,617,694 | |||||||||
| 負債合計 | 5,755,072 | 5,039,515 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,739,148 | 1,711,952 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 666,008 | 791,179 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,455,621 | 2,553,597 | |||||||||
| 自己株式 | △15,665 | △15,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,644,374 | 2,742,349 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,428 | 10,489 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △55,641 | △48,772 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,334,432 | ※2 1,402,853 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,284,219 | 1,364,570 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,928,592 | 4,106,919 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,683,664 | 9,146,434 | |||||||||