有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 197,001 | 259,241 | |||||||||
| 売掛金 | 135,554 | 140,141 | |||||||||
| 有価証券 | 702,789 | 600,000 | |||||||||
| 原材料 | 3,540 | 3,189 | |||||||||
| 商品 | 10,718 | 12,306 | |||||||||
| 前払費用 | 8,509 | 7,775 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 6,917 | 5,299 | |||||||||
| その他 | 23,281 | 394 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △459 | △406 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,087,851 | 1,027,939 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,565,810 | ※1 4,565,810 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,582,187 | △1,719,815 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,983,622 | 2,845,995 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 2,164,833 | ※1 2,167,141 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,453,264 | △1,583,919 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 711,570 | 583,222 | |||||||||
| 構築物 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △495 | △540 | |||||||||
| 構築物(純額) | 505 | 460 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 357,412 | 355,588 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △301,462 | △306,840 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 55,950 | 48,748 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 4,060,074 | ※1,※2 4,060,074 | |||||||||
| リース資産 | 14,323 | 14,323 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,202 | △11,968 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,121 | 2,355 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,815,842 | 7,540,853 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,494 | 6,329 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,494 | 6,329 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 24,348 | 27,441 | |||||||||
| 長期前払費用 | 12,826 | 7,819 | |||||||||
| 出資金 | 3,011 | 11 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 19,012 | 18,004 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 59,197 | 53,274 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,883,534 | 7,600,456 | |||||||||
| 資産合計 | 8,971,385 | 8,628,395 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 19,698 | 20,133 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 295,600 | ※1 295,600 | |||||||||
| 未払金 | 11,325 | ― | |||||||||
| 未払費用 | 109,755 | 77,689 | |||||||||
| 未払法人税等 | 66,943 | 54,501 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,548 | 18,933 | |||||||||
| 預り金 | 1,219 | 1,346 | |||||||||
| 従業員預り金 | 5,008 | 7,549 | |||||||||
| その他 | 12,165 | 12,375 | |||||||||
| 流動負債合計 | 546,262 | 488,127 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,712,600 | ※1 2,417,000 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,422 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 708,010 | 664,597 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 634,871 | ※2 634,871 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | 60,660 | 34,611 | |||||||||
| その他 | 2,473 | 618 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,179,824 | 3,813,119 | |||||||||
| 負債合計 | 4,726,086 | 4,301,245 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,637,980 | 1,520,387 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 964,958 | 1,144,184 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,653,404 | 2,715,037 | |||||||||
| 自己株式 | △15,665 | △15,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,842,157 | 2,903,790 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,712 | 8,857 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △42,086 | △24,013 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,438,516 | ※2 1,438,516 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,403,141 | 1,423,360 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,245,298 | 4,327,149 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,971,385 | 8,628,395 | |||||||||