有価証券報告書-第160期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 259,241 | 281,572 | |||||||||
| 売掛金 | 140,141 | 151,455 | |||||||||
| 有価証券 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 原材料 | 3,189 | 4,094 | |||||||||
| 商品 | 12,306 | 6,199 | |||||||||
| 前払費用 | 7,775 | 6,592 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,299 | 10,482 | |||||||||
| その他 | 394 | 438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △406 | △409 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,027,939 | 1,060,423 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,565,810 | ※1 4,607,459 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,719,815 | △1,858,535 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,845,995 | 2,748,924 | |||||||||
| 建物附属設備 | ※1 2,167,141 | ※1 2,210,651 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,583,919 | △1,716,322 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 583,222 | 494,329 | |||||||||
| 構築物 | 1,000 | 1,675 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △540 | △7 | |||||||||
| 構築物(純額) | 460 | 1,668 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 355,588 | 355,860 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △306,840 | △300,171 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 48,748 | 55,689 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 4,060,074 | ※1,※2 4,060,074 | |||||||||
| リース資産 | 14,323 | 14,323 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,968 | △13,734 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,355 | 589 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,540,853 | 7,361,272 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,329 | 4,163 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,329 | 4,163 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 27,441 | 26,294 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,819 | 4,068 | |||||||||
| 出資金 | 11 | 11 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 18,004 | 18,004 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,274 | 48,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,600,456 | 7,413,812 | |||||||||
| 資産合計 | 8,628,395 | 8,474,235 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 20,133 | 24,524 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 295,600 | ※1 295,600 | |||||||||
| 未払費用 | 77,689 | 101,721 | |||||||||
| 未払法人税等 | 54,501 | 85,573 | |||||||||
| 未払消費税等 | 18,933 | 10,201 | |||||||||
| 預り金 | 1,346 | 1,451 | |||||||||
| 従業員預り金 | 7,549 | 11,148 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | ― | 11,460 | |||||||||
| その他 | 12,375 | 10,165 | |||||||||
| 流動負債合計 | 488,127 | 551,843 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 2,417,000 | ※1 2,121,400 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 61,422 | 61,351 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 664,597 | 621,790 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 634,871 | ※2 634,871 | |||||||||
| 金利スワップ負債 | 34,611 | ― | |||||||||
| その他 | 618 | ― | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,813,119 | 3,439,413 | |||||||||
| 負債合計 | 4,301,245 | 3,991,256 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,520,387 | 1,402,795 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,144,184 | 1,402,341 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,715,037 | 2,855,601 | |||||||||
| 自己株式 | △15,665 | △15,665 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,903,790 | 3,044,354 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,857 | 8,061 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △24,013 | △7,951 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 1,438,516 | ※2 1,438,516 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,423,360 | 1,438,625 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,327,149 | 4,482,979 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,628,395 | 8,474,235 | |||||||||