藤田観光(9722)の全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - WHG事業の推移 - 第一四半期
連結
- 2015年3月31日
- 7200万
- 2016年3月31日
- -1億6800万
- 2017年3月31日
- 3億8000万
- 2018年3月31日 -23.68%
- 2億9000万
- 2019年3月31日 +13.45%
- 3億2900万
- 2020年3月31日
- -24億
- 2021年3月31日 -58.92%
- -38億1400万
- 2022年3月31日
- -13億2600万
- 2023年3月31日
- 2億8000万
- 2024年3月31日 +578.93%
- 19億100万
有報情報
- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
- 2.報告セグメントの変更等に関する事項2024/05/09 15:00
当第1四半期連結会計期間より、組織変更に伴い、従来「その他」に区分していたPT.FUJITA KANKO INDONESIAは「WHG事業」に変更しております。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しております。 - #2 報告セグメントの変更等に関する事項(連結)
- 告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間より、組織変更に伴い、従来「その他」に区分していたPT.FUJITA KANKO INDONESIAは「WHG事業」に変更しております。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しております。2024/05/09 15:00 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 日本政府観光局(JNTO)によると、2024年1月から3月の訪日外客数は前年同期間と比べて78%の増加となり、インバウンド需要が大幅に回復しました。また、国内市場においても、コロナ影響により行動制限下であった前年同期間と比べ観光需要が拡大しました。2024/05/09 15:00
当社グループでは、海外向けセールスの強化や商品力の向上等により国内外の高まる需要を捉え、宿泊部門におきまして当第1四半期連結累計期間の総宿泊者数が前年同期比で増加し、WHG事業を中心にADR(客室平均単価)が上昇しました。また、婚礼・宴会・料飲部門におきましても利用人員が増加しました。
これらの結果、当社グループ全体の売上高は前年同期比3,821百万円増収の16,985百万円、営業利益は前年同期比2,002百万円増益の2,056百万円、経常利益は前年同期比2,122百万円増益の2,177百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、事業撤退にかかる特別損失の発生等により1,669百万円となりました。