有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 7,552 | ※2 8,746 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,216 | 3,614 |
| 貯蔵品 | 756 | 817 |
| 販売用不動産 | 131 | 130 |
| 前払費用 | 1,210 | 1,296 |
| 未収収益 | 549 | 526 |
| 未収入金 | 323 | 277 |
| 立替金 | 139 | 125 |
| 繰延税金資産 | 1,611 | 1,379 |
| その他 | 44 | 38 |
| 貸倒引当金 | △29 | △9 |
| 流動資産合計 | 15,507 | 16,943 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,675 | 65,350 |
| 減価償却累計額 | △45,119 | △45,809 |
| 建物(純額) | ※2,※4 19,555 | ※2,※4 19,541 |
| 建物附属設備 | 57,153 | 58,412 |
| 減価償却累計額 | △48,782 | △49,455 |
| 建物附属設備(純額) | ※2,※4 8,370 | ※2,※4 8,956 |
| 構築物 | 2,207 | 2,261 |
| 減価償却累計額 | △1,900 | △1,910 |
| 構築物(純額) | ※2,※4 307 | ※2,※4 350 |
| 機械及び装置 | 3,548 | 3,616 |
| 減価償却累計額 | △3,299 | △3,330 |
| 機械及び装置(純額) | 249 | 286 |
| 車両運搬具 | 50 | 49 |
| 減価償却累計額 | △11 | △25 |
| 車両運搬具(純額) | 38 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 14,739 | 14,802 |
| 減価償却累計額 | △13,308 | △13,235 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 1,431 | ※4 1,567 |
| 土地 | ※2 116,300 | ※2 116,821 |
| リース資産 | 1,740 | 1,785 |
| 減価償却累計額 | △1,002 | △1,037 |
| リース資産(純額) | 738 | 747 |
| 建設仮勘定 | 209 | 385 |
| 有形固定資産合計 | 147,199 | 148,680 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | ※4 123 | ※4 139 |
| その他 | 13 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 250 | 263 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 25,120 | ※1 30,164 |
| 長期貸付金 | 1,004 | 824 |
| 長期前払費用 | 1,104 | 994 |
| 差入保証金 | ※2 5,350 | ※2 5,344 |
| 繰延税金資産 | 295 | 287 |
| その他 | 554 | 640 |
| 貸倒引当金 | △111 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 33,320 | 38,087 |
| 固定資産合計 | 180,770 | 187,032 |
| 資産合計 | 196,278 | 203,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,012 | 1,064 |
| 短期借入金 | ※2 1,834 | ※2 1,667 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 28,041 | ※2 28,925 |
| リース債務 | 409 | 230 |
| 未払金 | 1,662 | 2,014 |
| 未払法人税等 | 366 | 582 |
| 未払消費税等 | 472 | 494 |
| 未払費用 | 3,036 | 3,145 |
| 前受金 | 1,624 | 1,726 |
| 預り金 | 408 | 528 |
| 賞与引当金 | 783 | 836 |
| 繰延税金負債 | 134 | 106 |
| 流動負債合計 | 39,786 | 41,320 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 40,405 | ※2 36,239 |
| リース債務 | 516 | 557 |
| 繰延税金負債 | 30,504 | 30,517 |
| 長期預り保証金 | 11,643 | 11,388 |
| 長期未払金 | 1,336 | 1,658 |
| 役員退職慰労引当金 | 280 | 299 |
| ポイント引当金 | 207 | 206 |
| 環境対策引当金 | 81 | 68 |
| 退職給付に係る負債 | 5,358 | 5,166 |
| 資産除去債務 | 165 | 168 |
| 固定負債合計 | 90,500 | 86,270 |
| 負債合計 | 130,286 | 127,591 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 33,608 | 43,903 |
| 自己株式 | △471 | △554 |
| 株主資本合計 | 64,609 | 74,821 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 898 | 1,066 |
| 土地再評価差額金 | ※3 △270 | ※3 △270 |
| 為替換算調整勘定 | △503 | △551 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △211 | △217 |
| その他の包括利益累計額合計 | △87 | 26 |
| 非支配株主持分 | 1,470 | 1,536 |
| 純資産合計 | 65,991 | 76,384 |
| 負債純資産合計 | 196,278 | 203,975 |