有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 8,746 | 11,930 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,614 | 3,984 |
| 貯蔵品 | 817 | 1,010 |
| 販売用不動産 | 130 | 131 |
| 前払費用 | 839 | 917 |
| 未収収益 | 526 | 661 |
| 未収入金 | 277 | 371 |
| 立替金 | 125 | 132 |
| その他 | 38 | 23 |
| 貸倒引当金 | △9 | △7 |
| 流動資産合計 | 15,106 | 19,154 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 65,350 | 64,007 |
| 減価償却累計額 | △45,809 | △45,872 |
| 建物(純額) | ※2,※4 19,541 | ※2,※4 18,134 |
| 建物附属設備 | 58,412 | 62,369 |
| 減価償却累計額 | △49,455 | △51,391 |
| 建物附属設備(純額) | ※2,※4 8,956 | ※2,※4 10,978 |
| 構築物 | 2,261 | 2,433 |
| 減価償却累計額 | △1,910 | △2,099 |
| 構築物(純額) | ※2,※4 350 | ※2,※4 333 |
| 機械及び装置 | 3,616 | 3,694 |
| 減価償却累計額 | △3,330 | △3,384 |
| 機械及び装置(純額) | 286 | 310 |
| 車両運搬具 | 49 | 50 |
| 減価償却累計額 | △25 | △35 |
| 車両運搬具(純額) | 24 | 15 |
| 工具、器具及び備品 | 14,802 | 16,077 |
| 減価償却累計額 | △13,235 | △14,118 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 1,567 | ※4 1,959 |
| 土地 | ※2 116,821 | ※2 116,821 |
| リース資産 | 1,785 | 1,828 |
| 減価償却累計額 | △1,037 | △987 |
| リース資産(純額) | 747 | 841 |
| 建設仮勘定 | 385 | 286 |
| 有形固定資産合計 | 148,680 | 149,680 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113 | 113 |
| ソフトウエア | ※4 139 | ※4 308 |
| その他 | 11 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 263 | 433 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 30,164 | ※1 31,716 |
| 長期貸付金 | 824 | 664 |
| 長期前払費用 | 28 | 118 |
| 差入保証金 | ※2 5,344 | ※2 5,341 |
| 繰延税金資産 | 592 | 997 |
| その他 | 640 | 650 |
| 貸倒引当金 | △167 | △132 |
| 投資その他の資産合計 | 37,426 | 39,357 |
| 固定資産合計 | 186,371 | 189,472 |
| 資産合計 | 201,477 | 208,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,064 | 1,220 |
| 短期借入金 | ※2 1,667 | ※2 1,624 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 28,925 | ※2 28,199 |
| リース債務 | 230 | 253 |
| 未払金 | 2,014 | 2,547 |
| 未払法人税等 | 582 | 881 |
| 未払消費税等 | 494 | 251 |
| 未払費用 | 3,145 | 3,266 |
| 前受金 | 1,726 | 1,852 |
| 預り金 | 528 | 655 |
| 賞与引当金 | 836 | 884 |
| 流動負債合計 | 41,214 | 41,638 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 36,239 | ※2 34,276 |
| リース債務 | 557 | 639 |
| 繰延税金負債 | 29,467 | 29,429 |
| 長期預り保証金 | 11,388 | 11,261 |
| 長期未払金 | 1,658 | 2,463 |
| 役員退職慰労引当金 | 299 | 322 |
| ポイント引当金 | 206 | 223 |
| 環境対策引当金 | 68 | 50 |
| 退職給付に係る負債 | 5,166 | 5,132 |
| 資産除去債務 | 168 | 901 |
| 固定負債合計 | 85,220 | 84,699 |
| 負債合計 | 126,435 | 126,337 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (平成31年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462 | 3,462 |
| 資本剰余金 | 28,010 | 28,010 |
| 利益剰余金 | 42,560 | 49,589 |
| 自己株式 | △554 | △590 |
| 株主資本合計 | 73,478 | 80,471 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,066 | 1,181 |
| 土地再評価差額金 | ※3 △270 | ※3 △270 |
| 為替換算調整勘定 | △551 | △579 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △217 | △318 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26 | 11 |
| 非支配株主持分 | 1,536 | 1,805 |
| 純資産合計 | 75,042 | 82,288 |
| 負債純資産合計 | 201,477 | 208,626 |