道後観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 146,354 | 145,091 |
| キャディーフィー | 29,378 | 25,872 |
| カートフィー | 65,744 | 64,715 |
| 受取使用料 | 39 | 159 |
| コンペティションフィー | 12,946 | 12,133 |
| 名義変更手数料収入 | 7,250 | 7,900 |
| 会費収入 | 34,362 | 32,960 |
| ゴルフ営業収入合計 | 296,076 | 288,832 |
| 売店営業収入 | 12,035 | 11,098 |
| 食堂営業収入 | 46,144 | 46,134 |
| 営業収益合計 | 354,255 | 346,065 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 16,063 | 15,817 |
| 賃金手当 | 10,339 | 12,722 |
| 職員賞与 | 3,008 | 2,628 |
| キャディー手当 | 44,443 | 38,767 |
| 法定福利費 | 8,148 | 7,281 |
| 福利厚生費 | 891 | 281 |
| 競技会費用 | 13,356 | 13,261 |
| 消耗品費 | 393 | 80 |
| 修繕費 | 271 | 542 |
| 地代家賃 | 12,245 | 12,290 |
| コース維持費 | 24,208 | 30,398 |
| 減価償却費 | 30,178 | 27,262 |
| 燃料費 | 2,150 | 1,852 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,704 | 2,810 |
| 退職給付費用 | 2,998 | 700 |
| ゴルフ営業原価合計 | 171,401 | 166,696 |
| 売店営業原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 2,011 | 2,062 |
| 当期商品仕入高 | 9,010 | 8,357 |
| 商品期末棚卸高 | 2,062 | 2,760 |
| 売店営業原価合計 | 8,960 | 7,660 |
| 食堂営業原価 | ||
| 給料手当 | 14,226 | 14,491 |
| 賃金手当 | 7,404 | 6,362 |
| 職員賞与 | 851 | 1,674 |
| 法定福利費 | 1,925 | 2,442 |
| 福利厚生費 | 158 | 237 |
| 消耗品費 | 1,514 | 1,409 |
| 修繕費 | 851 | 200 |
| 水道光熱費 | 1,266 | 1,083 |
| 食材仕入費 | 15,817 | 16,716 |
| 賞与引当金繰入額 | 751 | 887 |
| 雑費 | 740 | 501 |
| 食堂営業原価合計 | 45,506 | 46,005 |
| 営業原価合計 | 225,867 | 220,362 |
| 営業総利益 | 128,387 | 125,703 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 6,600 | 6,600 |
| 給料 | 27,561 | 27,388 |
| 賃金 | 11,939 | 11,179 |
| 従業員賞与 | 3,626 | 3,548 |
| 法定福利費 | 7,543 | 7,246 |
| 福利厚生費 | 898 | 825 |
| 広告宣伝費 | 585 | 741 |
| 旅費及び交通費 | 27 | 27 |
| 通信費 | 2,145 | 1,797 |
| 事務用品費 | 1,090 | 1,469 |
| 図書印刷費 | 1,384 | 1,628 |
| 会議費 | 398 | 377 |
| 交際費 | 757 | 747 |
| 消耗品費 | 3,709 | 4,062 |
| 修繕費 | 3,425 | 1,667 |
| 減価償却費 | 2,000 | 3,451 |
| 水道光熱費 | 15,276 | 14,611 |
| 燃料費 | 52 | 201 |
| 租税公課 | 7,604 | 7,502 |
| 保険料 | 5,446 | 6,472 |
| 支払手数料 | 13,738 | 13,716 |
| 支払負担金 | 4,836 | 5,327 |
| 寄付金 | - | 50 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,352 | 1,183 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16 | - |
| 退職給付費用 | 233 | 483 |
| 雑費 | 435 | 447 |
| 一般管理費合計 | 122,683 | 122,757 |
| 全事業営業利益 | 5,704 | 2,945 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 362 | 253 |
| 受取配当金 | 180 | 180 |
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 |
| 雑収入 | 2,816 | 3,804 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 9 |
| 営業外収益計 | 5,610 | 6,498 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,107 | 1,036 |
| 入会金返還金 | 400 | 600 |
| 雑損失 | 314 | 42 |
| 営業外費用計 | 1,822 | 1,679 |
| 当期経常利益 | 9,492 | 7,764 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 3,099 |
| 固定資産処分損 | - | 652 |
| 特別損失計 | - | 3,752 |
| 税引前当年度純利益 | 9,492 | 4,012 |
| 法人税 | 1,320 | 936 |
| 法人税等調整額 | -2,939 | 2,649 |
| 法人税等合計 | -1,619 | 3,585 |
| 当年度純利益 | 11,112 | 426 |