道後観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 145,091 | 153,619 |
| キャディーフィー | 25,872 | 24,526 |
| カートフィー | 64,715 | 66,803 |
| 受取使用料 | 159 | 234 |
| コンペティションフィー | 12,133 | 10,528 |
| 名義変更手数料収入 | 7,900 | 4,450 |
| 会費収入 | 32,960 | 32,988 |
| ゴルフ営業収入合計 | 288,832 | 293,150 |
| 売店営業収入 | 11,098 | 10,397 |
| 食堂営業収入 | 46,134 | 49,509 |
| 営業収益合計 | 346,065 | 353,056 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 15,817 | 17,615 |
| 賃金手当 | 12,722 | 11,567 |
| 職員賞与 | 2,628 | 2,910 |
| キャディー手当 | 38,767 | 38,164 |
| 法定福利費 | 7,281 | 7,606 |
| 福利厚生費 | 281 | 646 |
| 競技会費用 | 13,261 | 11,978 |
| 消耗品費 | 80 | 238 |
| 修繕費 | 542 | 613 |
| 地代家賃 | 12,290 | 12,293 |
| コース維持費 | 30,398 | 35,832 |
| 減価償却費 | 27,262 | 28,189 |
| 燃料費 | 1,852 | 1,497 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,810 | 2,903 |
| 退職給付費用 | 700 | 706 |
| ゴルフ営業原価合計 | 166,696 | 172,761 |
| 売店営業原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 2,062 | 2,760 |
| 当期商品仕入高 | 8,357 | 7,120 |
| 商品期末棚卸高 | 2,760 | 2,463 |
| 売店営業原価合計 | 7,660 | 7,418 |
| 食堂営業原価 | ||
| 給料手当 | 14,491 | 16,797 |
| 賃金手当 | 6,362 | 5,466 |
| 職員賞与 | 1,674 | 2,051 |
| 法定福利費 | 2,442 | 2,801 |
| 福利厚生費 | 237 | 66 |
| 消耗品費 | 1,409 | 1,493 |
| 修繕費 | 200 | 219 |
| 水道光熱費 | 1,083 | 975 |
| 食材仕入費 | 16,716 | 16,455 |
| 賞与引当金繰入額 | 887 | 807 |
| 退職給付費用 | - | 186 |
| 雑費 | 501 | 520 |
| 食堂営業原価合計 | 46,005 | 47,840 |
| 営業原価合計 | 220,362 | 228,020 |
| 営業総利益 | 125,703 | 125,036 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 6,600 | 6,360 |
| 給料 | 27,388 | 26,182 |
| 賃金 | 11,179 | 10,289 |
| 従業員賞与 | 3,548 | 3,303 |
| 法定福利費 | 7,246 | 7,027 |
| 福利厚生費 | 825 | 1,609 |
| 広告宣伝費 | 741 | 418 |
| 旅費及び交通費 | 27 | 35 |
| 通信費 | 1,797 | 1,905 |
| 事務用品費 | 1,469 | 1,087 |
| 図書印刷費 | 1,628 | 1,522 |
| 会議費 | 377 | 360 |
| 交際費 | 747 | 551 |
| 消耗品費 | 4,062 | 3,226 |
| 修繕費 | 1,667 | 4,112 |
| 減価償却費 | 3,451 | 2,698 |
| 水道光熱費 | 14,611 | 14,052 |
| 燃料費 | 201 | 138 |
| 租税公課 | 7,502 | 8,115 |
| 保険料 | 6,472 | 6,436 |
| 支払手数料 | 13,716 | 18,197 |
| 支払負担金 | 5,327 | 5,492 |
| 寄付金 | 50 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,183 | 1,290 |
| 退職給付費用 | 483 | 390 |
| 雑費 | 447 | 330 |
| 一般管理費合計 | 122,757 | 125,135 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,945 | -99 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 253 | 152 |
| 受取配当金 | 180 | 180 |
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 |
| 雑収入 | 3,804 | 2,160 |
| 貸倒引当金戻入額 | 9 | 10 |
| 営業外収益計 | 6,498 | 4,754 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,036 | 908 |
| 入会金返還金 | 600 | 394 |
| 雑損失 | 42 | 1,109 |
| 営業外費用計 | 1,679 | 2,412 |
| 当期経常利益 | 7,764 | 2,242 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 30,965 |
| 補助金収入 | - | 471 |
| 特別利益計 | - | 31,436 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,099 | - |
| 固定資産処分損 | 652 | - |
| 特別損失計 | 3,752 | - |
| 税引前当年度純利益 | 4,012 | 33,679 |
| 法人税 | 936 | 7,286 |
| 法人税等調整額 | 2,649 | 29 |
| 法人税等合計 | 3,585 | 7,316 |
| 四半期純利益 | 426 | 26,362 |