道後観光ゴルフの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| ゴルフ営業収入 | ||
| グリーンフィー | 153,619 | 158,928 |
| キャディーフィー | 24,526 | 23,878 |
| カートフィー | 66,803 | 68,023 |
| 受取使用料 | 234 | 227 |
| コンペティションフィー | 10,528 | 10,207 |
| 名義変更手数料収入 | 4,450 | 7,950 |
| 会費収入 | 32,988 | 32,806 |
| ゴルフ営業収入合計 | 293,150 | 302,021 |
| 売店営業収入 | 10,397 | 9,386 |
| 食堂営業収入 | 49,509 | 51,008 |
| 営業収益合計 | 353,056 | 362,416 |
| 営業原価 | ||
| ゴルフ営業原価 | ||
| 給料手当 | 17,615 | 17,465 |
| 賃金手当 | 11,567 | 11,532 |
| 職員賞与 | 2,910 | 2,731 |
| キャディー手当 | 38,164 | 37,654 |
| 法定福利費 | 7,606 | 8,305 |
| 福利厚生費 | 646 | 183 |
| 競技会費用 | 11,978 | 10,904 |
| 消耗品費 | 238 | 508 |
| 修繕費 | 613 | 1,507 |
| 地代家賃 | 12,293 | 12,293 |
| コース維持費 | 35,832 | 30,589 |
| 減価償却費 | 28,189 | 34,980 |
| 燃料費 | 1,497 | 1,763 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,903 | 2,874 |
| 退職給付費用 | 706 | 679 |
| ゴルフ営業原価合計 | 172,761 | 173,973 |
| 売店営業原価 | ||
| 商品期首棚卸高 | 2,760 | 2,463 |
| 当期商品仕入高 | 7,120 | 7,243 |
| 商品期末棚卸高 | 2,463 | 2,422 |
| 売店営業原価合計 | 7,418 | 7,284 |
| 食堂営業原価 | ||
| 給料手当 | 16,797 | 14,132 |
| 賃金手当 | 5,466 | 7,976 |
| 職員賞与 | 2,051 | 1,813 |
| 法定福利費 | 2,801 | 2,519 |
| 福利厚生費 | 66 | 470 |
| 消耗品費 | 1,493 | 1,571 |
| 修繕費 | 219 | 82 |
| 水道光熱費 | 975 | 996 |
| 食材仕入費 | 16,455 | 16,736 |
| 賞与引当金繰入額 | 807 | 846 |
| 退職給付費用 | 186 | 172 |
| 雑費 | 520 | 1,104 |
| 食堂営業原価合計 | 47,840 | 48,421 |
| 営業原価合計 | 228,020 | 229,679 |
| 営業総利益 | 125,036 | 132,737 |
| 一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 6,360 | 6,540 |
| 給料 | 26,182 | 27,803 |
| 賃金 | 10,289 | 9,785 |
| 従業員賞与 | 3,303 | 3,215 |
| 法定福利費 | 7,027 | 7,392 |
| 福利厚生費 | 1,609 | 1,013 |
| 広告宣伝費 | 418 | 868 |
| 旅費及び交通費 | 35 | 64 |
| 通信費 | 1,905 | 1,942 |
| 事務用品費 | 1,087 | 1,440 |
| 図書印刷費 | 1,522 | 1,631 |
| 会議費 | 360 | 392 |
| 交際費 | 551 | 708 |
| 消耗品費 | 3,226 | 4,481 |
| 修繕費 | 4,112 | 7,601 |
| 減価償却費 | 2,698 | 3,406 |
| 水道光熱費 | 14,052 | 14,249 |
| 燃料費 | 138 | 39 |
| 租税公課 | 8,115 | 8,110 |
| 保険料 | 6,436 | 6,729 |
| 支払手数料 | 18,197 | 15,535 |
| 支払負担金 | 5,492 | 5,370 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,290 | 1,353 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 14 |
| 退職給付費用 | 390 | 373 |
| 雑費 | 330 | 429 |
| 一般管理費合計 | 125,135 | 130,493 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -99 | 2,243 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 152 | 60 |
| 受取配当金 | 180 | 120 |
| 受取地代家賃 | 2,250 | 2,250 |
| 雑収入 | 2,160 | 2,252 |
| 貸倒引当金戻入額 | 10 | - |
| 営業外収益計 | 4,754 | 4,682 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 908 | 586 |
| 入会金返還金 | 394 | - |
| 雑損失 | 1,109 | 37 |
| 営業外費用計 | 2,412 | 624 |
| 当期経常利益 | 2,242 | 6,302 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 30,965 | - |
| 補助金収入 | 471 | - |
| 特別利益計 | 31,436 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 3,553 |
| 特別損失計 | - | 3,553 |
| 税引前当年度純利益 | 33,679 | 2,748 |
| 法人税 | 7,286 | 1,950 |
| 法人税等調整額 | 29 | -264 |
| 法人税等合計 | 7,316 | 1,686 |
| 四半期純利益 | 26,362 | 1,062 |