9731 白洋舍

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有価証券報告書-第121期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 13:18
【資料】
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【項目】
127項目
① 【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成24年12月31日)
当連結会計年度
(平成25年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金825933
受取手形及び売掛金※4 3,829※4 3,903
たな卸資産※1 4,618※1 4,622
繰延税金資産354231
その他579586
貸倒引当金△16△12
流動資産合計10,19110,264
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物※2 18,199※2 18,442
減価償却累計額及び減損損失累計額△12,666△13,238
建物及び構築物(純額)5,5325,204
機械装置及び運搬具※2 7,785※2 7,738
減価償却累計額及び減損損失累計額△6,965△6,874
機械装置及び運搬具(純額)819864
工具、器具及び備品1,8701,869
減価償却累計額及び減損損失累計額△1,746△1,742
工具、器具及び備品(純額)123126
土地※2 5,963※2 7,076
リース資産1,2671,609
減価償却累計額及び減損損失累計額△329△532
リース資産(純額)9381,076
建設仮勘定99383
有形固定資産合計13,47714,731
無形固定資産
無形固定資産合計318295
投資その他の資産
投資有価証券※2,※3 2,565※2,※3 2,688
差入保証金1,8181,797
繰延税金資産1,2571,194
その他96104
貸倒引当金△95△103
投資その他の資産合計5,6415,681
固定資産合計19,43820,709
資産合計29,62930,973


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成24年12月31日)
当連結会計年度
(平成25年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※4 2,7462,700
短期借入金※2 3,731※2 3,327
1年内返済予定の長期借入金※2,※5 1,964※2,※5 2,075
1年内償還予定の社債6060
リース債務460495
未払法人税等253588
賞与引当金187195
株主優待引当金2020
本社移転費用引当金23
預り金456445
その他1,5091,574
流動負債合計11,38911,506
固定負債
社債160100
長期借入金※2,※5 6,215※2,※5 6,417
リース債務1,3881,316
退職給付引当金2,6982,937
役員退職慰労引当金236207
環境対策引当金3636
繰延税金負債6262
資産除去債務198215
その他1,3051,300
固定負債合計12,30112,594
負債合計23,69124,101
純資産の部
株主資本
資本金2,4102,410
資本剰余金1,4961,496
利益剰余金1,8082,226
自己株式△230△232
株主資本合計5,4845,900
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金214578
為替換算調整勘定△217△119
その他の包括利益累計額合計△3458
少数株主持分456512
純資産合計5,9386,871
負債純資産合計29,62930,973

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