有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 15:20
【資料】
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【項目】
112項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※2 17,185,29120,167,811
受取手形及び売掛金2,337,7853,355,534
商品及び製品391,810355,728
教材83,38063,821
仕掛品2551,009
原材料及び貯蔵品82,88490,563
前払費用1,022,5661,051,765
繰延税金資産355,514353,972
その他730,995292,156
貸倒引当金△45,904△43,067
流動資産合計22,144,57925,689,295
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物21,047,25820,938,334
減価償却累計額△9,742,933△10,144,668
建物及び構築物(純額)※2,※3 11,304,324※2,※3 10,793,665
工具、器具及び備品5,552,7624,969,634
減価償却累計額△4,690,704△4,252,415
工具、器具及び備品(純額)862,058717,219
土地※2,※3 13,912,912※2,※3 13,465,209
建設仮勘定54022,287
その他898,602889,141
減価償却累計額△716,379△743,557
その他(純額)182,222145,583
有形固定資産合計26,262,05825,143,966
無形固定資産
施設利用権205,856198,149
その他1,705,6451,598,335
無形固定資産合計1,911,5011,796,484
投資その他の資産
投資有価証券※1 7,033,557※1 8,093,700
長期貸付金582,760797,611
長期前払費用950,371975,840
敷金及び保証金※2 4,691,858※2 4,528,932
繰延税金資産546,023484,477
その他336,445334,237
貸倒引当金△117,025△108,787
投資その他の資産合計14,023,99215,106,013
固定資産合計42,197,55342,046,464
資産合計64,342,13267,735,759

(単位:千円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金482,302448,385
短期借入金※2 464,180※2 492,180
未払金3,510,1453,637,415
未払費用660,768697,776
未払法人税等1,692,5371,444,669
前受金3,951,1604,481,254
預り金3,302,1863,028,958
賞与引当金475,345478,702
役員賞与引当金68,64760,519
返品調整引当金28,52229,425
その他※2 1,862,374※2 2,371,752
流動負債合計16,498,17017,171,039
固定負債
社債※2 20,357,900※2 20,806,300
長期借入金※2 8,231,810※2 8,739,630
役員退職慰労引当金480,709480,709
退職給付に係る負債1,540,7631,621,958
資産除去債務1,454,8701,344,853
その他362,909290,413
固定負債合計32,428,96233,283,864
負債合計48,927,13350,454,903
純資産の部
株主資本
資本金2,138,1382,138,138
資本剰余金2,141,1512,141,151
利益剰余金14,760,16516,217,489
自己株式△4,377,020△4,377,382
株主資本合計14,662,43516,119,397
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金674,7141,096,127
為替換算調整勘定74,16389,516
退職給付に係る調整累計額3,686△24,185
その他の包括利益累計額合計752,5641,161,458
純資産合計15,414,99917,280,855
負債純資産合計64,342,13267,735,759