有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:01
【資料】
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【項目】
116項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※2 21,847,439※2 17,185,291
受取手形及び売掛金2,292,7362,337,785
商品及び製品322,823391,810
教材88,08683,380
仕掛品243255
原材料及び貯蔵品72,46182,884
前払費用1,035,4961,022,566
繰延税金資産400,721355,514
その他305,953730,995
貸倒引当金△24,716△45,904
流動資産合計26,341,24722,144,579
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物17,856,14121,047,258
減価償却累計額△9,114,483△9,742,933
建物及び構築物(純額)※2,※3 8,741,657※2,※3 11,304,324
工具、器具及び備品5,396,5775,552,762
減価償却累計額△4,657,435△4,690,704
工具、器具及び備品(純額)739,141862,058
土地※2,※3 13,833,545※2,※3 13,912,912
建設仮勘定2,168,246540
その他855,429898,602
減価償却累計額△640,711△716,379
その他(純額)214,718182,222
有形固定資産合計25,697,30926,262,058
無形固定資産
施設利用権205,985205,856
その他1,766,9931,705,645
無形固定資産合計1,972,9781,911,501
投資その他の資産
投資有価証券※1 5,404,434※1 7,033,557
長期貸付金629,472582,760
長期前払費用810,948950,371
敷金及び保証金※2 4,732,883※2 4,691,858
繰延税金資産728,347546,023
その他333,909336,445
貸倒引当金△122,561△117,025
投資その他の資産合計12,517,43414,023,992
固定資産合計40,187,72242,197,553
資産合計66,528,96964,342,132

(単位:千円)
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金455,990482,302
短期借入金※2 888,400※2 464,180
未払金3,372,1353,510,145
未払費用670,122660,768
未払法人税等2,049,4041,692,537
前受金4,031,7283,951,160
預り金3,207,5583,302,186
賞与引当金482,749475,345
役員賞与引当金74,44068,647
返品調整引当金28,71728,522
その他※2 2,922,698※2 1,862,374
流動負債合計18,183,94416,498,170
固定負債
社債※2 21,025,500※2 20,357,900
長期借入金※2 7,495,990※2 8,231,810
役員退職慰労引当金480,259480,709
退職給付に係る負債1,532,9441,540,763
資産除去債務1,210,5651,454,870
その他370,154362,909
固定負債合計32,115,41432,428,962
負債合計50,299,35948,927,133
純資産の部
株主資本
資本金2,138,1382,138,138
資本剰余金2,141,1512,141,151
利益剰余金13,320,41714,760,165
自己株式△1,640,404△4,377,020
株主資本合計15,959,30414,662,435
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金165,641674,714
為替換算調整勘定101,27674,163
退職給付に係る調整累計額3,3883,686
その他の包括利益累計額合計270,306752,564
純資産合計16,229,61015,414,999
負債純資産合計66,528,96964,342,132