有価証券報告書-第50期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 46,365 | 31,747 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 115 | 480 |
| 短期貸付金 | ※ 18,316 | ※ 12,707 |
| 未収入金 | ※ 1,219 | ※ 1,799 |
| その他 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 66,022 | 46,737 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 815 | 1,026 |
| 構築物 | 17 | 15 |
| 工具、器具及び備品 | 129 | 105 |
| リース資産 | 1 | - |
| 土地 | 370 | 370 |
| その他 | - | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,334 | 1,518 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 380 | 328 |
| ソフトウエア | 52 | 63 |
| その他 | 42 | 342 |
| 無形固定資産合計 | 475 | 735 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,928 | 1,430 |
| 関係会社株式 | 50,937 | 62,845 |
| 繰延税金資産 | 1,321 | 1,254 |
| 敷金及び保証金 | 347 | 3,091 |
| その他 | 833 | 535 |
| 貸倒引当金 | △318 | - |
| 投資その他の資産合計 | 55,049 | 69,156 |
| 固定資産合計 | 56,860 | 71,410 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 103 | 59 |
| 繰延資産合計 | 103 | 59 |
| 資産合計 | 122,986 | 118,207 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 39,814 | ※ 36,383 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,526 | 5,450 |
| 未払金 | ※ 290 | ※ 635 |
| 未払法人税等 | 108 | 72 |
| 未払費用 | 25 | 25 |
| 預り金 | 21 | 21 |
| 賞与引当金 | 61 | 64 |
| 役員賞与引当金 | 11 | 11 |
| その他 | 27 | 61 |
| 流動負債合計 | 46,887 | 42,726 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,042 | 5,592 |
| 資産除去債務 | 9 | 17 |
| 退職給付引当金 | 193 | 208 |
| その他 | 3 | ※ 59 |
| 固定負債合計 | 11,248 | 5,876 |
| 負債合計 | 58,135 | 48,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,894 | 21,894 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 20,084 | 20,084 |
| その他資本剰余金 | 1,921 | 1,921 |
| 資本剰余金合計 | 22,006 | 22,006 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,200 | 3,200 |
| 繰越利益剰余金 | 17,667 | 22,513 |
| 利益剰余金合計 | 20,867 | 25,713 |
| 自己株式 | △1 | △2 |
| 株主資本合計 | 64,766 | 69,611 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 83 | △7 |
| 評価・換算差額等合計 | 83 | △7 |
| 純資産合計 | 64,850 | 69,603 |
| 負債純資産合計 | 122,986 | 118,207 |