訂正有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,651 | 3,790 | |||||||||
| 受取手形 | 46 | 87 | |||||||||
| 完成業務未収入金 | 2,275 | 2,095 | |||||||||
| 有価証券 | 111 | - | |||||||||
| 未成業務支出金 | 2,145 | 2,689 | |||||||||
| 前渡金 | 10 | 22 | |||||||||
| 前払費用 | 73 | 72 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 74 | 181 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 111 | ※1 58 | |||||||||
| その他 | 31 | 21 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | △6 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,523 | 9,012 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,605 | 2,613 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,565 | △1,631 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,040 | 981 | |||||||||
| 構築物 | 138 | 138 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △122 | △123 | |||||||||
| 構築物(純額) | 15 | 14 | |||||||||
| 車両運搬具 | 25 | 21 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23 | △12 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2 | 8 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 206 | 212 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △184 | △188 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 22 | 24 | |||||||||
| 土地 | 1,861 | 1,861 | |||||||||
| リース資産 | 307 | 330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △136 | △204 | |||||||||
| リース資産(純額) | 170 | 126 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1 | 8 | |||||||||
| その他 | 0 | 8 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,115 | 3,033 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 70 | 57 | |||||||||
| 電話加入権 | 24 | 24 | |||||||||
| その他 | 1 | 36 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 97 | 119 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 347 | 398 | |||||||||
| 関係会社株式 | 868 | 879 | |||||||||
| 出資金 | 447 | 455 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1 | 3 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 746 | 705 | |||||||||
| 差入保証金 | 352 | 353 | |||||||||
| 保険積立金 | 588 | 586 | |||||||||
| その他 | ※1 109 | ※1 109 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98 | △108 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,363 | 3,384 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,575 | 6,537 | |||||||||
| 資産合計 | 14,099 | 15,550 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 業務未払金 | 428 | 667 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200 | 212 | |||||||||
| リース債務 | 69 | 72 | |||||||||
| 未払金 | 47 | 80 | |||||||||
| 未払費用 | 704 | 865 | |||||||||
| 未払法人税等 | 98 | 281 | |||||||||
| 未払消費税等 | 155 | 218 | |||||||||
| 未成業務受入金 | 1,114 | 1,385 | |||||||||
| 預り金 | 43 | 76 | |||||||||
| 前受収益 | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 139 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 34 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 49 | 123 | |||||||||
| その他 | 147 | 38 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,059 | 4,197 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 501 | 250 | |||||||||
| リース債務 | 116 | 64 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,463 | 1,615 | |||||||||
| その他 | 22 | 38 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,103 | 1,969 | |||||||||
| 負債合計 | 5,162 | 6,166 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,107 | 3,107 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,864 | 4,864 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 20 | 20 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,884 | 4,884 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 251 | 251 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 800 | 500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 59 | 764 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,110 | 1,515 | |||||||||
| 自己株式 | △219 | △196 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,883 | 9,311 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 52 | 72 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 52 | 72 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,936 | 9,384 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,099 | 15,550 | |||||||||