建設技術研究所(9621)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月28日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,557 | 3,161 |
| 受取手形及び完成業務未収入金 | 863 | 1,817 |
| 有価証券 | 4,001 | 3,002 |
| 未成業務支出金 | 11,431 | 10,300 |
| 繰延税金資産 | 389 | 308 |
| その他 | 740 | 442 |
| 貸倒引当金 | -13 | -27 |
| 流動資産合計 | 20,971 | 19,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,326 | 4,490 |
| 減価償却累計額 | -2,378 | -2,490 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,948 | 2,000 |
| 機械装置及び運搬具 | 242 | 241 |
| 減価償却累計額 | -220 | -222 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 21 | 19 |
| 土地 | 4,581 | 4,610 |
| リース資産 | 514 | 535 |
| 減価償却累計額 | -235 | -263 |
| リース資産(純額) | 279 | 271 |
| その他 | 895 | 901 |
| 減価償却累計額 | -702 | -741 |
| その他(純額) | 193 | 160 |
| 有形固定資産合計 | 7,024 | 7,061 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 10 | 12 |
| リース資産 | 11 | 9 |
| その他 | 263 | 231 |
| 無形固定資産合計 | 285 | 253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,459 | 1,478 |
| 繰延税金資産 | 514 | 433 |
| 前払年金費用 | 840 | 933 |
| その他 | 1,157 | 1,178 |
| 投資損失引当金 | -10 | -10 |
| 投資その他の資産合計 | 3,962 | 4,013 |
| 固定資産合計 | 11,272 | 11,328 |
| 資産合計 | 32,243 | 30,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 917 | 1,210 |
| 短期借入金 | 100 | 250 |
| リース債務 | 137 | 132 |
| 未払法人税等 | 345 | 168 |
| 未成業務受入金 | 8,112 | 5,466 |
| 賞与引当金 | 581 | 451 |
| 役員賞与引当金 | 35 | 25 |
| 業務損失引当金 | 139 | 111 |
| その他 | 1,343 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 11,713 | 9,277 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 180 | 147 |
| リース債務 | 163 | 159 |
| 退職給付引当金 | 462 | 685 |
| 資産除去債務 | - | 129 |
| その他 | 64 | 57 |
| 固定負債合計 | 871 | 1,179 |
| 負債合計 | 12,585 | 10,456 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,025 | 3,025 |
| 資本剰余金 | 4,122 | 4,122 |
| 利益剰余金 | 12,406 | 12,540 |
| 自己株式 | -10 | -11 |
| 株主資本合計 | 19,544 | 19,677 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25 | 92 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25 | 92 |
| 少数株主持分 | 88 | 105 |
| 純資産合計 | 19,658 | 19,876 |
| 負債純資産合計 | 32,243 | 30,332 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,183 | 2,517 |
| 完成業務未収入金 | 617 | 1,284 |
| 有価証券 | 4,001 | 3,002 |
| 未成業務支出金 | 9,563 | 8,267 |
| 前払費用 | 107 | 110 |
| 繰延税金資産 | 307 | 250 |
| 短期貸付金 | 815 | 704 |
| その他 | 49 | 59 |
| 貸倒引当金 | -13 | -27 |
| 流動資産合計 | 18,633 | 16,168 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,587 | 3,670 |
| 減価償却累計額 | -1,861 | -1,952 |
| 建物(純額) | 1,726 | 1,718 |
| 構築物 | 714 | 714 |
| 減価償却累計額 | -505 | -519 |
| 構築物(純額) | 209 | 195 |
| 機械及び装置 | 236 | 236 |
| 減価償却累計額 | -215 | -218 |
| 機械及び装置(純額) | 21 | 17 |
| 工具 | 875 | 871 |
| 減価償却累計額 | -685 | -722 |
| 工具 | 190 | 148 |
| 土地 | 4,581 | 4,581 |
| リース資産 | 463 | 463 |
| 減価償却累計額 | -212 | -234 |
| リース資産(純額) | 250 | 228 |
| 有形固定資産合計 | 6,980 | 6,890 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 16 | 16 |
| ソフトウエア | 210 | 173 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| 専用施設利用権 | 0 | 0 |
| リース資産 | 3 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 254 | 216 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,103 | 1,222 |
| 関係会社株式 | 525 | 525 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 関係会社出資金 | 25 | 25 |
| 長期預金 | 300 | 300 |
| 長期前払費用 | 27 | 31 |
| 繰延税金資産 | 495 | 374 |
| 敷金及び保証金 | 674 | 664 |
| 会員権 | 52 | 52 |
| 前払年金費用 | 840 | 910 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資損失引当金 | -10 | -10 |
| 投資その他の資産合計 | 4,037 | 4,099 |
| 固定資産合計 | 11,272 | 11,205 |
| 資産合計 | 29,905 | 27,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 852 | 1,105 |
| リース債務 | 124 | 112 |
| 未払金 | 156 | 151 |
| 未払費用 | 571 | 555 |
| 未払法人税等 | 275 | 144 |
| 未払消費税等 | 113 | 226 |
| 未成業務受入金 | 6,907 | 4,068 |
| 預り金 | 301 | 310 |
| 前受収益 | 8 | 7 |
| 賞与引当金 | 496 | 406 |
| 役員賞与引当金 | 19 | 19 |
| 業務損失引当金 | 97 | 68 |
| 流動負債合計 | 9,925 | 7,177 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 140 | 128 |
| 長期未払金 | 137 | 104 |
| 退職給付引当金 | 412 | 389 |
| 資産除去債務 | - | 88 |
| その他 | 64 | 57 |
| 固定負債合計 | 754 | 768 |
| 負債合計 | 10,680 | 7,945 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,025 | 3,025 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 4,122 | 4,122 |
| 資本剰余金合計 | 4,122 | 4,122 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 176 | 176 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,700 | 8,700 |
| 繰越利益剰余金 | 3,185 | 3,321 |
| 利益剰余金合計 | 12,062 | 12,198 |
| 自己株式 | -10 | -11 |
| 株主資本合計 | 19,199 | 19,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25 | 92 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25 | 92 |
| 純資産合計 | 19,225 | 19,428 |
| 負債純資産合計 | 29,905 | 27,373 |