有価証券報告書-第34期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

【提出】
2018/11/26 9:41
【資料】
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【項目】
106項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
(1) 流動資産
賞与引当金98,638千円99,454千円
未払事業税42,871千円4,439千円
未払事業所税3,410千円3,481千円
貸倒引当金19,518千円15,887千円
その他50,402千円69,259千円
小計214,840千円192,521千円
評価性引当額△29,325千円△41,613千円
185,514千円150,908千円
(2) 固定資産
関係会社株式評価損136,973千円136,973千円
関係会社株式の税務上の簿価修正額33,209千円33,657千円
従業員長期未払金44,933千円39,990千円
役員長期未払金49,068千円48,762千円
資産除去債務46,264千円46,826千円
その他15,816千円19,958千円
小計326,265千円326,169千円
評価性引当額△224,001千円△223,695千円
102,263千円102,474千円
繰延税金資産合計287,778千円253,382千円

(繰延税金負債)
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
固定負債
その他有価証券評価差額金△172,484千円△325,250千円
資産除去債務に対応する資産△14,489千円△11,464千円
繰延税金負債合計△186,974千円△336,715千円
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
繰延税金資産(流動)の純額185,514千円150,908千円
繰延税金負債(固定)の純額△84,710千円△234,241千円


2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年8月31日)
当事業年度
(平成30年8月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.6%4.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1%△0.2%
住民税均等割等2.2%5.8%
評価性引当額の増減2.9%1.0%
その他△1.5%△0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.0%41.4%