有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,843 | 7,272 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,301 | 6,044 |
| 商品及び製品 | 1,116 | 906 |
| 仕掛品 | 77 | 40 |
| 原材料及び貯蔵品 | 385 | 542 |
| その他 | 1,603 | 1,512 |
| 貸倒引当金 | △9 | △6 |
| 流動資産合計 | 17,318 | 16,311 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,526 | 9,102 |
| 減価償却累計額 | △5,056 | △5,123 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,469 | 3,979 |
| 工具、器具及び備品 | 5,791 | 4,637 |
| 減価償却累計額 | △5,018 | △3,956 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 773 | 681 |
| 土地 | 4,750 | 4,727 |
| リース資産 | 507 | 1,515 |
| 減価償却累計額 | △468 | △589 |
| リース資産(純額) | 39 | 925 |
| 建設仮勘定 | 308 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △0 | △0 |
| その他(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 9,341 | 10,316 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 91 | 61 |
| ソフトウエア | 432 | 447 |
| その他 | 92 | 157 |
| 無形固定資産合計 | 616 | 665 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,863 | 2,716 |
| 繰延税金資産 | 1,002 | 979 |
| その他 | 1,005 | 979 |
| 貸倒引当金 | △23 | △11 |
| 投資その他の資産合計 | 4,847 | 4,663 |
| 固定資産合計 | 14,805 | 15,646 |
| 資産合計 | 32,124 | 31,957 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,389 | 4,115 |
| 短期借入金 | 1,900 | 2,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20 | - |
| リース債務 | 56 | 270 |
| 未払金 | 1,154 | 1,481 |
| 未払法人税等 | 123 | 383 |
| 賞与引当金 | 557 | 422 |
| 資産除去債務 | - | 12 |
| その他 | 1,490 | 847 |
| 流動負債合計 | 9,693 | 9,634 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 403 | 281 |
| リース債務 | 132 | 858 |
| 繰延税金負債 | 67 | 10 |
| 役員退職慰労引当金 | 188 | 233 |
| 退職給付に係る負債 | 1,958 | 1,837 |
| 資産除去債務 | 152 | 143 |
| その他 | 513 | 65 |
| 固定負債合計 | 3,415 | 3,430 |
| 負債合計 | 13,109 | 13,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,371 | 3,371 |
| 資本剰余金 | 3,391 | 3,391 |
| 利益剰余金 | 12,486 | 13,223 |
| 自己株式 | △499 | △1,157 |
| 株主資本合計 | 18,749 | 18,828 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 166 | △34 |
| その他の包括利益累計額合計 | 166 | △34 |
| 新株予約権 | 98 | 98 |
| 純資産合計 | 19,014 | 18,893 |
| 負債純資産合計 | 32,124 | 31,957 |