有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | ||
| Ⅰ 材料費 | 1,765,927 | 38.8 | 1,388,671 | 35.6 | |||
| Ⅱ 労務費 | |||||||
| 1.給料手当及び賞与 | 858,378 | 756,626 | |||||
| 2.賞与引当金繰入額 | 134,882 | 117,714 | |||||
| 3.退職給付費用 | 12,308 | 19,776 | |||||
| 4.その他 | 175,806 | 1,181,375 | 26.0 | 168,449 | 1,062,567 | 27.2 | |
| Ⅲ 経費 | |||||||
| 1.外注加工費 | 640,495 | 582,275 | |||||
| 2.減価償却費 | 82,108 | 80,152 | |||||
| 3.賃借料 | 73,234 | 69,707 | |||||
| 4.その他 | 805,214 | 1,601,051 | 35.2 | 719,530 | 1,451,665 | 37.2 | |
| 当期総製造費用 | 4,548,354 | 100.0 | 3,902,904 | 100.0 | |||
| 仕掛品期首たな卸高 | - | - | |||||
| 計 | 4,548,354 | 3,902,904 | |||||
| 他勘定振替高 | ※1 | 944,114 | 1,226,176 | ||||
| 仕掛品期末たな卸高 | - | - | |||||
| 当期製品製造原価 | ※2 | 3,604,239 | 2,676,728 | ||||
原価計算の方法
パッケージソフトは組別総合原価計算を採用しており、ソフトウェア制作費は個別原価計算を採用しております。
※1 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
| ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定(千円) | 944,114 | 1,226,176 |
| 合計(千円) | 944,114 | 1,226,176 |
※2 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
| 当期製品製造原価(千円) | 3,604,239 | 2,676,728 |
| 商品及び製品期首たな卸高(千円) | 311,375 | 298,103 |
| 当期商品仕入高(千円) | 936,538 | 1,220,240 |
| 合計(千円) | 4,852,154 | 4,195,073 |
| 他勘定振替高(千円) | 233,582 | 51,821 |
| 商品及び製品期末たな卸高(千円) | 298,103 | 363,688 |
| ソフトウェア償却費(千円) | 692,396 | 790,632 |
| 支払ロイヤリティ(千円) | 424,647 | 397,584 |
| 売上原価(千円) | 5,437,511 | 4,967,779 |