9449 GMOインターネットグループ

9449
2026/08/28
時価
4571億円
PER
24.8倍
2009年以降
赤字-37.29倍
(2009-2025年)
PBR
2.66倍
2009年以降
1.56-7.17倍
(2009-2025年)
配当
1.22%
ROE
13.91%
ROA
0.82%
資料
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GMOインターネットグループ(9449)の繰延税金負債の推移 - 全期間

【期間】

連結

2009年12月31日
472万
2010年12月31日 +275.81%
1773万
2011年3月31日 -26.71%
1300万
2011年6月30日 +284.62%
5000万
2011年9月30日 +156%
1億2800万
2011年12月31日 -66.41%
4300万
2012年3月31日 +48.84%
6400万
2012年6月30日 -31.25%
4400万
2012年9月30日 -15.91%
3700万
2012年12月31日 -32.43%
2500万
2013年3月31日 +8%
2700万
2013年6月30日 +3.7%
2800万
2013年9月30日 +10.71%
3100万
2013年12月31日 +22.58%
3800万
2014年3月31日 -52.63%
1800万
2014年6月30日 +44.44%
2600万
2014年9月30日 ±0%
2600万
2014年12月31日 +207.69%
8000万
2015年3月31日 -22.5%
6200万
2015年6月30日 -9.68%
5600万
2015年9月30日 -1.79%
5500万
2015年12月31日 +1.82%
5600万
2016年3月31日 -1.79%
5500万
2016年6月30日 -12.73%
4800万
2016年9月30日 -4.17%
4600万
2016年12月31日 +121.74%
1億200万
2017年3月31日 -4.9%
9700万
2017年6月30日 +84.54%
1億7900万
2017年9月30日 +124.02%
4億100万
2017年12月31日 -8.48%
3億6700万
2018年3月31日 -8.99%
3億3400万
2018年6月30日 +440.42%
18億500万
2018年9月30日 +12.19%
20億2500万
2018年12月31日 -79.56%
4億1400万
2019年3月31日 -34.78%
2億7000万
2019年6月30日 -1.85%
2億6500万
2019年9月30日 -22.64%
2億500万
2019年12月31日 -34.63%
1億3400万

有報情報

#1 注記事項-初度適用、連結財務諸表(IFRS)(連結)
日本基準では償却していた無形資産のうち、IFRSでは耐用年数を確定できない無形資産に分類されたものについて償却を行っておりません。また、日本基準では減損の兆候がある場合にのみ減損の要否の判断を行っておりましたが、IFRSでは兆候の有無に関わらず、毎期減損テストを実施しております。
s.繰延税金資産及び繰延税金負債に対する調整
日本基準からIFRSへの調整に伴い一時差異が発生したことにより、「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の金額を調整しております。また、IFRSの適用に伴い、繰延税金資産の回収可能性を再検討しております。
2026/03/23 16:33
#2 注記事項-法人所得税、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(1)繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
2026/03/23 16:33
#3 注記事項-重要性がある会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
IFRS第3号「企業結合」に基づく認識の要件を被取得企業の識別可能な資産、負債及び偶発負債は、次を除いて、取得日の公正価値で測定しております。
・繰延税金資産(又は繰延税金負債)及び従業員給付契約に関連する負債又は資産は、それぞれIAS第12号「法人所得税」及びIAS第19号「従業員給付」に従って認識し測定しております。
・被取得企業の株式報酬取引に係る負債もしくは資本性金融商品、又は被取得企業の株式報酬取引の取得企業の株式報酬取引への置き換えに係る負債もしくは資本性金融商品に係る部分については、IFRS第2号「株式に基づく報酬」の方法に従って取得日現在で測定しております。
2026/03/23 16:33
#4 税効果会計関係、財務諸表(連結)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2024年12月31日)当事業年度(2025年12月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-百万円△894百万円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
2026/03/23 16:33

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