有価証券報告書-第23期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,660,853 | 7,761,531 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 5,479,479 | ※1 4,606,082 | |||||||||
| 商品 | 9,678 | 17,177 | |||||||||
| 貯蔵品 | 9,787 | 2,597 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 70,253 | ※1 68,397 | |||||||||
| 前払費用 | 341,184 | 309,300 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 98,581 | ※1 115,932 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 215,820 | 197,630 | |||||||||
| その他 | ※1 137,766 | ※1 68,353 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △48,394 | △34,362 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,975,011 | 13,112,640 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 321,403 | 339,981 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △256,074 | △268,077 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 65,329 | 71,904 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 366,935 | 401,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △213,468 | △264,132 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 153,467 | 136,883 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 218,796 | 208,788 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 50,083 | 18,060 | |||||||||
| 商標権 | 15,683 | 14,006 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,861,153 | 1,559,853 | |||||||||
| のれん | - | 7,777 | |||||||||
| その他 | 1,849 | 2,173 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,928,769 | 1,601,870 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,864,513 | 2,419,017 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,915,592 | 2,104,818 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 475,000 | ※1 755,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 85 | 1,728 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7,991 | 21,385 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 461,647 | 453,440 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,046,538 | 1,075,864 | |||||||||
| その他 | ※1 116,879 | ※1 26,128 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △63,532 | △25,829 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,824,714 | 6,831,553 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,972,280 | 8,642,213 | |||||||||
| 資産合計 | 21,947,292 | 21,754,853 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 878,759 | ※1 838,561 | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,944,565 | ※1 1,468,754 | |||||||||
| 未払費用 | 320,617 | 320,388 | |||||||||
| 未払法人税等 | 556,469 | 66,066 | |||||||||
| 未払消費税等 | 54,729 | 124,130 | |||||||||
| 前受金 | 108,289 | 86,110 | |||||||||
| 預り金 | ※1 68,813 | ※1 73,728 | |||||||||
| ポイント引当金 | 148,536 | 141,777 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20,025 | 19,939 | |||||||||
| その他 | 74,265 | 83,081 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,175,072 | 3,222,537 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 1,076,918 | 1,198,558 | |||||||||
| その他 | 34,111 | 12,141 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,111,030 | 1,210,699 | |||||||||
| 負債合計 | 5,286,102 | 4,433,237 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,069,848 | 5,100,464 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,874,918 | 4,905,533 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 379,794 | 379,794 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,254,712 | 5,285,328 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 7,462 | 7,462 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,367,917 | 9,804,138 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,375,379 | 9,811,601 | |||||||||
| 自己株式 | △3,148,848 | △3,148,848 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,551,093 | 17,048,545 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △55,551 | 72,584 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △55,551 | 72,584 | |||||||||
| 新株予約権 | 165,648 | 200,486 | |||||||||
| 純資産合計 | 16,661,189 | 17,321,616 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,947,292 | 21,754,853 | |||||||||