きずな(4744)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月21日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 198,361 | 106,755 |
| 売掛金 | 43,104 | 40,549 |
| 販売用不動産 | 10,020,466 | 4,483,900 |
| 前払費用 | 9,507 | 9,474 |
| その他 | 1,437 | 216 |
| 流動資産合計 | 10,272,877 | 4,640,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 161,696 | 159,801 |
| 減価償却累計額 | -10,911 | -86,037 |
| 建物(純額) | 150,784 | 73,764 |
| 車両運搬具 | 5,687 | - |
| 減価償却累計額 | -3,754 | - |
| 車両運搬具(純額) | 1,933 | - |
| 工具 | 59,391 | 50,199 |
| 減価償却累計額 | -35,515 | -39,346 |
| 工具 | 23,875 | 10,853 |
| 土地 | 356,078 | 92,649 |
| 有形固定資産合計 | 532,671 | 177,267 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,588 | 3,419 |
| 電話加入権 | 1,066 | 216 |
| 無形固定資産合計 | 5,654 | 3,635 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 34,888 | 24,688 |
| 長期前払費用 | - | 845 |
| 投資その他の資産合計 | 34,888 | 25,533 |
| 固定資産合計 | 573,214 | 206,436 |
| 資産合計 | 10,846,091 | 4,847,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 4,003,000 |
| 未払金 | 11,260 | 7,203 |
| 未払費用 | 2,377 | 2,913 |
| 未払法人税等 | 7,695 | 9,017 |
| 前受金 | 6,567 | 5,416 |
| その他 | 758 | 1,105 |
| 流動負債合計 | 4,028,659 | 4,028,656 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | - | 25,500 |
| 長期預り保証金 | 42,671 | 46,321 |
| 固定負債合計 | 42,671 | 71,821 |
| 負債合計 | 4,071,330 | 4,100,477 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,346,750 | 2,346,750 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,755,812 | 2,755,812 |
| その他資本剰余金 | 364,374 | 364,374 |
| 資本剰余金合計 | 3,120,187 | 3,120,187 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,307,823 | -4,720,081 |
| 利益剰余金合計 | 1,307,823 | -4,720,081 |
| 株主資本合計 | 6,774,761 | 746,855 |
| 純資産合計 | 6,774,761 | 746,855 |
| 負債純資産合計 | 10,846,091 | 4,847,332 |