きずな(4744)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 380,503 | 331,011 |
| 売上原価 | 216,817 | 5,738,610 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 163,685 | -5,407,599 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 49,769 | 40,739 |
| 給料及び手当 | 47,704 | 17,722 |
| 業務委託費 | - | 1,520 |
| 賃借料 | 37,089 | 12,440 |
| 租税公課 | 33,147 | 13,981 |
| 減価償却費 | 20,946 | 10,725 |
| 旅費及び交通費 | 12,787 | 3,650 |
| 通信費 | 10,213 | 5,961 |
| 支払手数料 | 40,203 | 35,129 |
| 広告宣伝費 | 313 | - |
| IR費用 | 8,673 | - |
| その他 | 48,638 | 30,917 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 309,485 | 172,788 |
| 営業損失(△) | -145,799 | -5,580,388 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,946 | 135 |
| 債務勘定整理益 | 945 | 1,600 |
| その他 | 141 | 382 |
| 営業外収益合計 | 5,033 | 2,118 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 88,209 | 110,154 |
| その他 | - | 131 |
| 営業外費用合計 | 88,209 | 110,286 |
| 経常損失(△) | -228,975 | -5,688,555 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 387 | 681 |
| 特別利益合計 | 387 | 681 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 170 | - |
| 固定資産除却損 | 2,352 | 5,703 |
| 減損損失 | - | 333,091 |
| 特別損失合計 | 2,523 | 338,794 |
| 税引前当期純損失(△) | -231,111 | -6,026,668 |
| 法人税 | 2,542 | 1,237 |
| 法人税等調整額 | 52,592 | - |
| 法人税等合計 | 55,134 | 1,237 |
| 当期純損失(△) | -286,245 | -6,027,905 |