有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/17 13:40
【資料】
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【項目】
137項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金4,681千円4,754千円
賞与引当金23,400千円25,500千円
完成工事補償引当金9,420千円9,480千円
退職給付引当金40,490千円46,937千円
ゴルフ会員権3,177千円681千円
減損損失14,303千円20,792千円
子会社株式評価損1,650千円1,650千円
たな卸資産評価損4,362千円4,133千円
その他19,371千円38,853千円
繰延税金資産小計120,855千円152,783千円
評価性引当額△29,853千円△20,395千円
繰延税金資産合計91,002千円132,387千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△9,769千円△15,766千円
繰延税金負債合計△9,769千円△15,766千円
繰延税金資産の純額81,232千円116,620千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率31.0%30.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9%1.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△5.6%△8.3%
住民税均等割等1.4%2.1%
評価性引当額の増減額△0.3%△4.3%
税額控除△2.2%△3.9%
その他0.1%△0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率25.3%16.3%