- 4783
- 2026/09/07
- 時価
- 215億円
- PER 予
- 11.61倍
- 2010年以降
- 赤字-181.43倍
(2010-2026年) - PBR
- 2.64倍
- 2010年以降
- 0.51-14.84倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 4.53%
- ROE 予
- 22.76%
- ROA 予
- 10.96%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2013年3月31日
- 1911万
- 2014年3月31日 +43.59%
- 2744万
個別
- 2013年3月31日
- 1865万
- 2014年3月31日 +16.86%
- 2179万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2014/06/24 13:07
前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 22,713千円 13,152千円 税効果額 △6,459千円 △4,797千円 その他有価証券評価差額金 11,672千円 8,331千円 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/24 13:07
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 有形固定資産 △11,609千円 △1,107千円 その他有価証券評価差額金 △10,311千円 △12,050千円 繰延税金負債合計 △21,920千円 △13,158千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/24 13:07
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成25年3月31日) 当連結会計年度(平成26年3月31日) 有形固定資産 △12,012千円 △1,401千円 その他有価証券評価差額金 △10,583千円 △15,381千円 繰延税金負債合計 △22,596千円 △16,782千円