訂正有価証券報告書-第23期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
②【損益計算書】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
売上高 | ※1 19,631 | ※1 33,528 |
売上原価 | ※1 16,674 | ※1 28,665 |
売上総利益 | 2,956 | 4,862 |
販売費及び一般管理費 | ※1,※2 3,334 | ※1,※2 5,366 |
営業損失(△) | △378 | △503 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 136 | 223 |
受取配当金 | 1,746 | 2,465 |
その他 | 328 | 159 |
営業外収益合計 | ※1 2,210 | ※1 2,848 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24 | 38 |
支払手数料 | 0 | 66 |
投資事業組合運用損 | 22 | 25 |
為替差損 | - | 120 |
その他 | 7 | 7 |
営業外費用合計 | ※1 54 | ※1 257 |
経常利益 | 1,777 | 2,087 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 461 | 1,032 |
関係会社株式売却益 | 447 | 772 |
その他 | 2 | 3 |
特別利益合計 | 911 | 1,808 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 3 | - |
固定資産除却損 | 2 | 22 |
投資有価証券評価損 | - | 3 |
関係会社株式評価損 | 146 | - |
減損損失 | 104 | - |
特別損失合計 | 256 | 25 |
税引前当期純利益 | 2,431 | 3,870 |
法人税、住民税及び事業税 | 555 | 856 |
法人税等調整額 | △0 | △215 |
法人税等合計 | 555 | 640 |
当期純利益 | 1,876 | 3,229 |