有価証券報告書-第19期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月29日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,924 | 5,822 |
営業未収入金 | 106 | 86 |
営業貸付金 | 74 | - |
営業投資有価証券 | 779 | 820 |
販売用不動産 | 5,595 | 4,170 |
仕掛販売用不動産 | 28,960 | 29,521 |
買取債権 | 11,822 | 8,557 |
繰延税金資産 | 543 | 328 |
未収還付法人税等 | 2,072 | 60 |
その他 | 259 | 360 |
貸倒引当金 | -1,456 | -903 |
流動資産合計 | 56,681 | 48,824 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 915 | 859 |
土地 | 606 | 606 |
その他(純額) | 303 | 217 |
有形固定資産合計 | 1,825 | 1,683 |
無形固定資産 | | |
その他 | 450 | 405 |
無形固定資産合計 | 450 | 405 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 820 | 304 |
長期貸付金 | 505 | 471 |
繰延税金資産 | 0 | 11 |
出資金 | 29 | 22 |
その他 | 444 | 346 |
貸倒引当金 | -472 | -471 |
投資その他の資産合計 | 1,329 | 684 |
固定資産合計 | 3,604 | 2,772 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 124 | 18 |
繰延資産合計 | 124 | 18 |
資産合計 | 60,411 | 51,615 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 3,160 | 2,150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,920 | 2,972 |
1年内償還予定の社債 | 4,000 | 20,500 |
未払法人税等 | 2,178 | 2,094 |
前受金 | 130 | 115 |
賞与引当金 | 0 | 0 |
機構改革損失引当金 | 25 | - |
その他 | 844 | 587 |
流動負債合計 | 15,258 | 28,419 |
固定負債 | | |
社債 | 20,500 | - |
長期借入金 | 1,803 | 531 |
流動化調整引当金 | 19 | 27 |
預り敷金 | 1,588 | 1,309 |
匿名組合預り出資金 | 1,970 | 1,730 |
固定負債合計 | 25,882 | 3,598 |
負債合計 | 41,140 | 32,018 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,453 | 5,453 |
資本剰余金 | 6,899 | 6,899 |
利益剰余金 | 6,871 | 7,538 |
株主資本合計 | 19,224 | 19,891 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -336 | -295 |
評価・換算差額等合計 | -336 | -295 |
少数株主持分 | 382 | - |
純資産合計 | 19,270 | 19,596 |
負債純資産合計 | 60,411 | 51,615 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,856 | 5,242 |
営業未収入金 | 68 | 46 |
販売用不動産 | 4,387 | 4,170 |
仕掛販売用不動産 | 28,960 | 29,521 |
前渡金 | - | 3 |
前払費用 | 151 | 125 |
短期貸付金 | 1,362 | 700 |
未収還付法人税等 | 2,057 | 60 |
未収消費税等 | - | 93 |
未収配当金 | 7,923 | 240 |
その他 | 6 | 4 |
貸倒引当金 | -12 | -7 |
流動資産合計 | 52,762 | 40,200 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 359 | 373 |
減価償却累計額 | -35 | -63 |
建物(純額) | 323 | 310 |
機械及び装置 | - | 1 |
機械及び装置(純額) | - | 1 |
車両運搬具 | 56 | 56 |
減価償却累計額 | -36 | -43 |
車両運搬具(純額) | 20 | 13 |
工具 | 366 | 357 |
減価償却累計額 | -203 | -256 |
工具 | 162 | 101 |
有形固定資産合計 | 506 | 426 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 147 | 103 |
その他 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 152 | 107 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 343 | 0 |
関係会社株式 | 886 | 1,057 |
出資金 | 26 | 19 |
関係会社長期貸付金 | 3,708 | 2,536 |
長期前払費用 | - | 13 |
敷金及び保証金 | 425 | 318 |
その他 | 293 | 293 |
貸倒引当金 | -1,276 | -1,355 |
投資その他の資産合計 | 4,408 | 2,885 |
固定資産合計 | 5,067 | 3,419 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 124 | 18 |
繰延資産合計 | 124 | 18 |
資産合計 | 57,953 | 43,638 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 5,190 | 3,213 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 1,500 |
1年内償還予定の社債 | 4,000 | 20,500 |
未払金 | 146 | 198 |
未払配当金 | 7,817 | - |
未払費用 | 100 | 64 |
未払法人税等 | 14 | 16 |
未払消費税等 | 106 | - |
前受金 | 94 | 83 |
預り金 | 244 | 242 |
機構改革損失引当金 | 25 | - |
流動負債合計 | 19,738 | 25,818 |
固定負債 | | |
社債 | 20,500 | - |
長期借入金 | - | 200 |
流動化調整引当金 | 19 | 27 |
関係会社投資損失引当金 | 80 | - |
預り敷金 | 1,597 | 1,312 |
固定負債合計 | 22,196 | 1,539 |
負債合計 | 41,935 | 27,358 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,453 | 5,453 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 6,899 | 6,899 |
資本剰余金合計 | 6,899 | 6,899 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 20 | 20 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 10,630 | 10,630 |
繰越利益剰余金 | -6,984 | -6,723 |
利益剰余金合計 | 3,665 | 3,926 |
株主資本合計 | 16,018 | 16,279 |
純資産合計 | 16,018 | 16,279 |
負債純資産合計 | 57,953 | 43,638 |