有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 15:30
【資料】
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【項目】
139項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア償却費63,719千円49,672千円
減損損失23,344千円24,018千円
投資有価証券評価損16,241千円16,941千円
未払事業税29,584千円31,291千円
賞与引当金239,375千円264,839千円
賞与社会保険料36,582千円40,449千円
株式報酬費用79,202千円98,219千円
退職給付引当金4,892千円4,250千円
役員退職慰労引当金55,575千円55,575千円
関係会社株式評価損28,984千円28,984千円
その他83,133千円61,108千円
繰延税金資産小計660,636千円675,353千円
評価性引当額△71,336千円△72,710千円
繰延税金資産合計589,299千円602,643千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△13,514千円△37,000千円
固定資産圧縮積立金△7,000千円△6,451千円
繰延税金負債合計△20,514千円△43,451千円
繰延税金資産の純額568,785千円559,191千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2023年3月31日)
当事業年度
(2024年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.5%0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.3%△0.9%
住民税均等割0.2%0.2%
税額控除△2.1%△2.2%
評価性引当額の増減0.1%0.0%
その他△0.1%0.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率27.8%28.3%