- 3710
- 2026/09/04
- 時価
- 33億円
- PER 予
- 10.17倍
- 2010年以降
- 赤字-149.56倍
(2010-2025年) - PBR
- 0.66倍
- 2010年以降
- 0.64-2.32倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 1.57%
- ROE 予
- 6.51%
- ROA 予
- 5.26%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
その他有価証券評価差額金
連結
- 2014年9月30日
- 2030万
- 2015年9月30日 +131.6%
- 4703万
個別
- 2014年9月30日
- 1898万
- 2015年9月30日 +118.33%
- 4145万
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2015/12/25 11:55
前連結会計年度(自 平成25年10月1日至 平成26年9月30日) 当連結会計年度(自 平成26年10月1日至 平成27年9月30日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 34,552千円 31,696千円 税効果額 △10,515千円 △9,227千円 その他有価証券評価差額金 24,036千円 22,468千円 為替換算調整勘定 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/12/25 11:55
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳前事業年度(平成26年9月30日) 当事業年度(平成27年9月30日) (繰延税金負債) その他有価証券評価差額金 10,515千円 19,743千円 繰延税金負債合計 10,515千円 19,743千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2015/12/25 11:55
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳前連結会計年度(平成26年9月30日) 当連結会計年度(平成27年9月30日) (繰延税金負債) その他有価証券評価差額金 10,515千円 19,743千円 未収還付事業税 6千円 416千円
- #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 固定負債につきましては21,896千円(前連結会計年度末と比べ11,559千円増)となりました。これは、繰延税金負債が13,293千円(前連結会計年度末と比べ12,266千円増)となったこと等によるものです。繰延税金負債の増加は主に、その他有価証券について時価が増加したことによるものです。2015/12/25 11:55
純資産は、株主資本が4,165,043千円(前連結会計年度末と比べ227,860千円増)、その他の包括利益累計額が96,606千円(前連結会計年度末と比べ41,458千円増)、少数株主持分が10,739千円(前連結会計年度末と比べ280千円増)となりました。株主資本の増加は、当期純利益295,714千円が剰余金の配当67,854千円を上回った影響により、利益剰余金が3,617,788千円(前連結会計年度末と比べ227,860千円増)となったことによるものです。その他の包括利益累計額の増加は、その他有価証券評価差額金が47,032千円(前連結会計年度末と比べ26,724千円増)、為替換算調整勘定が49,574千円(前連結会計年度末と比べ14,734千円増)となったことによるものです。
(3) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報