有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 719,582 | 3,158,129 | |||||||||
| 売掛金 | 1,233,631 | 1,207,473 | |||||||||
| 商品 | 186,628 | 279,850 | |||||||||
| 貯蔵品 | 83,404 | 82,859 | |||||||||
| 前払費用 | 887,028 | 891,274 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 473,180 | 507,618 | |||||||||
| その他 | ※ 284,874 | ※ 287,877 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,537 | △7,455 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,859,791 | 6,407,627 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 6,230,258 | 7,796,272 | |||||||||
| 構築物 | 216,828 | 197,559 | |||||||||
| 機械及び装置 | 509,048 | 706,942 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 951,941 | 1,073,338 | |||||||||
| 土地 | 1,139,178 | 1,124,938 | |||||||||
| リース資産 | 6,978,719 | 6,615,106 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,770,232 | 360,334 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 17,796,206 | 17,874,492 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 164,329 | 149,709 | |||||||||
| 借地権 | 203,210 | 203,210 | |||||||||
| ソフトウエア | 600,734 | 598,222 | |||||||||
| その他 | 17,750 | 69,033 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 986,024 | 1,020,175 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 41,605 | 101,855 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,784 | 5,784 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※ 1,925,457 | ※ 1,410,338 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 8,284,264 | 8,381,967 | |||||||||
| 店舗賃借仮勘定 | 143,258 | 43,900 | |||||||||
| 長期前払費用 | 210,760 | 162,915 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 308,843 | 345,592 | |||||||||
| その他 | 23,530 | 23,830 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △43,740 | △107,268 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,899,763 | 10,368,915 | |||||||||
| 固定資産合計 | 29,681,994 | 29,263,583 | |||||||||
| 資産合計 | 33,541,786 | 35,671,210 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 34,188 | ― | |||||||||
| 買掛金 | 34,994 | 65,591 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,370,000 | 2,260,000 | |||||||||
| リース債務 | 347,968 | 307,408 | |||||||||
| 未払金 | 1,368,374 | 1,336,405 | |||||||||
| 未払費用 | 973,359 | 1,053,221 | |||||||||
| 未払法人税等 | 874,460 | 888,764 | |||||||||
| 未払消費税等 | 249,409 | 262,939 | |||||||||
| 前受金 | 361,388 | 352,397 | |||||||||
| 預り金 | 158,122 | 278,530 | |||||||||
| 前受収益 | 3,265 | 3,207 | |||||||||
| 賞与引当金 | 918,292 | 993,105 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 60,358 | 61,124 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | ― | 18,594 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,724 | 37,956 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 93,865 | ― | |||||||||
| 設備関係未払金 | 338,443 | 242,816 | |||||||||
| その他 | 22,068 | 22,068 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,030,283 | 8,784,130 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 5,110,000 | 3,250,000 | |||||||||
| リース債務 | 6,864,968 | 6,557,169 | |||||||||
| 長期未払金 | 416,716 | 372,781 | |||||||||
| 長期前受収益 | 16,240 | 14,430 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 548,922 | 589,440 | |||||||||
| 資産除去債務 | 932,981 | 899,482 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 326,233 | 333,914 | |||||||||
| その他 | 171 | 50 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,216,235 | 12,017,268 | |||||||||
| 負債合計 | 24,246,518 | 20,801,399 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,210,380 | 2,210,380 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,146,804 | 2,146,804 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 610,170 | 2,561,040 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,756,974 | 4,707,844 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 69,375 | 69,375 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 9,749,755 | 11,670,457 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 9,819,130 | 11,739,832 | |||||||||
| 自己株式 | △5,495,999 | △3,793,999 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,290,484 | 14,864,057 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,782 | 5,753 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,782 | 5,753 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,295,267 | 14,869,810 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,541,786 | 35,671,210 | |||||||||