日本調剤(3341)の損益計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 340,310 | 360,512 |
| 売上原価 | 283,073 | 303,147 |
| 売上総利益 | 57,236 | 57,365 |
| 販売費及び一般管理費 | 48,093 | 51,125 |
| 全事業営業利益 | 9,142 | 6,239 |
| 営業外収益 | ||
| 受取手数料 | 46 | 46 |
| 受取賃貸料 | 703 | 876 |
| 受取補償金 | 208 | 310 |
| 受取保険金 | 16 | 6 |
| 補助金収入 | 56 | 519 |
| その他 | 355 | 507 |
| 営業外収益計 | 1,387 | 2,266 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 355 | 460 |
| 支払賃借料 | 484 | 661 |
| 固定資産除却損 | 39 | 83 |
| その他 | 212 | 385 |
| 営業外費用計 | 1,090 | 1,590 |
| 当期経常利益 | 9,439 | 6,915 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 65 | 20 |
| 投資有価証券売却益 | - | 14 |
| 受取補償金 | 32 | 33 |
| 特別利益計 | 97 | 68 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 7 | 0 |
| 減損損失 | 4,391 | 4,132 |
| 特別損失計 | 4,399 | 4,132 |
| 税引前当年度純利益 | 5,137 | 2,850 |
| 法人税 | 3,782 | 1,976 |
| 法人税等調整額 | -1,197 | -516 |
| 法人税等合計 | 2,584 | 1,459 |
| 中間純利益 | 2,553 | 1,391 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 2,553 | 1,391 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 298,040 | 315,614 |
| 売上原価 | 252,053 | 269,586 |
| 売上総利益 | 45,986 | 46,028 |
| 販売費及び一般管理費 | 38,154 | 40,334 |
| 全事業営業利益 | 7,832 | 5,693 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 132 | 185 |
| 受取配当金 | 372 | 372 |
| 受取手数料 | 45 | 45 |
| 受取賃貸料 | 674 | 848 |
| 受取保険金 | 7 | 4 |
| 補助金収入 | 55 | 514 |
| 業務受託料 | 15 | 16 |
| 受取補償金 | 208 | 310 |
| 貸倒引当金戻入額 | 140 | 160 |
| その他 | 142 | 307 |
| 営業外収益計 | 1,794 | 2,765 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 299 | 363 |
| 支払賃借料 | 484 | 661 |
| 固定資産除却損 | 31 | 76 |
| その他 | 185 | 328 |
| 営業外費用計 | 1,001 | 1,429 |
| 当期経常利益 | 8,625 | 7,028 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 21 | 8 |
| 特別利益計 | 21 | 8 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 3,225 | 4,132 |
| 特別損失計 | 3,226 | 4,132 |
| 税引前当年度純利益 | 5,421 | 2,904 |
| 法人税 | 3,479 | 2,225 |
| 法人税等調整額 | -1,042 | -634 |
| 法人税等合計 | 2,436 | 1,590 |
| 中間純利益 | 2,984 | 1,313 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | -451 | -24 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 6,030 | 6,313 |
| 役員報酬 | 455 | 455 |
| 賞与引当金繰入額 | 825 | 969 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 56 | 58 |
| 退職給付費用 | 211 | 221 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7 | 17 |
| 賃借料 | 2,166 | 2,343 |
| 消費税等 | 22,292 | 23,909 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 2,765 | 3,133 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 3,577 | 3,522 |
| 役員報酬 | 213 | 207 |
| 賞与引当金繰入額 | 488 | 649 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 56 | 58 |
| 退職給付費用 | 150 | 141 |
| 消費税等 | 22,012 | 23,500 |
| 賃借料 | 1,529 | 1,579 |
| 減価償却費 | 2,534 | 2,547 |