有価証券報告書-第31期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※4 36,917 | ※4 31,932 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※4 28,378 | ※4 29,814 | |||||||||
| 商品及び製品 | ― | 78 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,023 | 486 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 49 | 99 | |||||||||
| 販売用不動産 | ※4 6,802 | ※4 6,235 | |||||||||
| 短期貸付金 | 14 | 15 | |||||||||
| 未収入金 | 1,117 | 1,523 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 409 | 199 | |||||||||
| その他 | ※4 1,378 | ※4 1,700 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △65 | △60 | |||||||||
| 流動資産合計 | 76,027 | 72,025 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※4,※5 10,469 | ※4,※5 11,376 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,122 | △5,341 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △647 | △622 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,699 | 5,412 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※4,※5 22,706 | ※4,※5 38,067 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,108 | △5,218 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △241 | △240 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 19,356 | 32,608 | |||||||||
| 土地 | ※4 8,381 | ※4 15,694 | |||||||||
| リース資産 | ※4 7,036 | ※4 11,493 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,283 | △2,594 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,752 | 8,898 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※4,※5 1,851 | ※4,※5 3,246 | |||||||||
| その他 | ※4,※5 1,688 | ※4,※5 1,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △817 | △809 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △106 | △98 | |||||||||
| その他(純額) | 764 | 906 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 40,805 | 66,767 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 255 | 1,820 | |||||||||
| その他 | 353 | 1,025 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 609 | 2,845 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※4 4,817 | ※1,※4 4,199 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | ※1 136 | ― | |||||||||
| 長期貸付金 | 148 | 124 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,060 | 1,272 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 363 | 699 | |||||||||
| その他 | ※4 3,625 | ※4 5,867 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △781 | △677 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,370 | 11,486 | |||||||||
| 固定資産合計 | 50,785 | 81,100 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 1 | 0 | |||||||||
| 開業費 | 707 | 1,994 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 708 | 1,995 | |||||||||
| 資産合計 | 127,522 | 155,121 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 6,078 | 4,687 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,※4 8,185 | ※3,※4 7,337 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | ※4 11,605 | ※4 8,977 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 6,609 | ※3,※4 12,350 | |||||||||
| リース債務 | ※4 537 | ※4 874 | |||||||||
| 未払金 | 5,878 | 6,967 | |||||||||
| 未払法人税等 | 452 | 571 | |||||||||
| 賞与引当金 | 774 | 811 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 19 | 7 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 83 | 125 | |||||||||
| 株主優待引当金 | ― | 9 | |||||||||
| その他 | 4,715 | 3,796 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,939 | 46,518 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※4 4,924 | ※4 4,245 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 36,303 | ※3,※4 56,423 | |||||||||
| リース債務 | ※4 5,682 | ※4 8,901 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 519 | 608 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,050 | 3,096 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,506 | 2,677 | |||||||||
| その他 | 1,040 | 989 | |||||||||
| 固定負債合計 | 53,027 | 76,943 | |||||||||
| 負債合計 | 97,966 | 123,461 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,995 | 3,995 | |||||||||
| 資本剰余金 | 0 | ― | |||||||||
| 利益剰余金 | 23,305 | 24,158 | |||||||||
| 自己株式 | △354 | △354 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,946 | 27,799 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 568 | 331 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △35 | △29 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △88 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △87 | △49 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 356 | 217 | |||||||||
| 新株予約権 | 8 | 7 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,244 | 3,635 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,555 | 31,660 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 127,522 | 155,121 | |||||||||