8424 芙蓉総合リース

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訂正有価証券報告書-第49期(2017/04/01-2018/03/31)

【提出】
2023/03/27 10:49
【資料】
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【項目】
133項目
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金50,99054,822
割賦債権※3 129,663※3,※9 116,697
リース債権及びリース投資資産※3 1,048,607※3,※9 1,098,722
営業貸付金305,886296,405
その他の営業貸付債権※3,※7 77,486※3,※7,※9 84,149
営業投資有価証券145,343174,021
その他の営業資産2,3817,626
賃貸料等未収入金※3 15,160※3,※9 16,759
有価証券-※3 15
繰延税金資産2,5332,771
その他29,67127,574
貸倒引当金△3,519△2,806
流動資産合計1,804,2061,876,761
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産※1,※3,※7 320,637※1,※3,※7 375,312
賃貸資産前渡金11,7303,504
賃貸資産合計332,367378,816
社用資産
社用資産※1 18,137※1 21,556
社用資産合計18,13721,556
有形固定資産合計350,505400,373
無形固定資産
賃貸資産
賃貸資産572373
賃貸資産合計572373
その他の無形固定資産
のれん7,7976,226
その他4,2084,201
その他の無形固定資産合計12,00510,427
無形固定資産合計12,57810,801
投資その他の資産
投資有価証券※2,※3 83,449※2,※3 94,313
破産更生債権等8791,022
退職給付に係る資産13953
繰延税金資産642679
その他47,78946,451
貸倒引当金△356△445
投資その他の資産合計132,544142,076
固定資産合計495,628553,251
繰延資産
創立費00
開業費253825
繰延資産合計254826
資産合計2,300,0902,430,838

(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金30,174※9 26,464
短期借入金456,620467,340
1年内償還予定の社債30020,000
1年内返済予定の長期借入金※3,※7 210,914※3,※7 221,381
コマーシャル・ペーパー419,700473,700
債権流動化に伴う支払債務※8 21,500※8 18,900
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務※3,※8 33,968※3,※8 30,338
リース債務49,72834,873
未払法人税等5,5115,880
繰延税金負債134130
割賦未実現利益1,8121,625
賞与引当金1,6351,707
役員賞与引当金141139
未経過リース料引当金22
債務保証損失引当金8572
その他※3 23,413※3 28,620
流動負債合計1,255,6451,331,177
固定負債
社債90,00090,000
長期借入金※3,※7 566,093※3,※7 606,666
債権流動化に伴う長期支払債務※3,※8 51,835※3,※8 36,626
リース債務41462
繰延税金負債14,80616,790
退職給付に係る負債1,7441,533
役員退職慰労引当金142169
メンテナンス引当金350381
債務保証損失引当金1,107992
資産除去債務5341,027
その他※3 58,595※3 62,436
固定負債合計785,252817,086
負債合計2,040,8972,148,264
純資産の部
株主資本
資本金10,53210,532
資本剰余金10,41610,416
利益剰余金169,942187,673
自己株式△342△224
株主資本合計190,548208,397
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金35,31439,265
繰延ヘッジ損益△109△92
為替換算調整勘定2,1371,551
退職給付に係る調整累計額△47△10
その他の包括利益累計額合計37,29440,714
新株予約権842924
非支配株主持分30,50632,537
純資産合計259,192282,574
負債純資産合計2,300,0902,430,838

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