訂正有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※6 43,950 | ※6 35,036 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1 15,891 | ※1 18,706 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※1,※6 404,535 | ※1,※6 422,720 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 19,315 | 20,010 | |||||||||
| 営業貸付金 | ※1,※3,※6,※7 212,962 | ※1,※3,※6,※7 250,715 | |||||||||
| 買取債権 | ※7 20,725 | ※7 18,471 | |||||||||
| 営業投資有価証券 | ※6 11,240 | ※6 13,332 | |||||||||
| 販売用不動産 | ※6 28,206 | 6,453 | |||||||||
| 有価証券 | - | 1,710 | |||||||||
| 前払費用 | 582 | 647 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 153 | 131 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,091 | 3,587 | |||||||||
| その他 | 12,011 | 12,244 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,394 | △5,182 | |||||||||
| 流動資産合計 | 766,272 | 798,585 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 45,593 | 50,282 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | ※2 45,593 | ※2 50,282 | |||||||||
| 社用資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 295 | 280 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※6 3,644 | ※6 4,109 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 202 | 137 | |||||||||
| 社用資産合計 | ※2 4,141 | ※2 4,528 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 49,735 | 54,810 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 1,078 | 1,092 | |||||||||
| 賃貸資産合計 | 1,078 | 1,092 | |||||||||
| その他の無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,229 | 1,591 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 181 | 113 | |||||||||
| のれん | 4,377 | 3,450 | |||||||||
| その他 | 22 | 22 | |||||||||
| その他の無形固定資産合計 | 6,811 | 5,177 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,890 | 6,269 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※5,※6 27,125 | ※5,※6 38,054 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 6,528 | 4,979 | |||||||||
| 長期前払費用 | 880 | 762 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 207 | 252 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,392 | 1,365 | |||||||||
| その他 | 2,534 | 3,535 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,086 | △2,121 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 36,584 | 46,828 | |||||||||
| 固定資産合計 | 94,209 | 107,909 | |||||||||
| 資産合計 | 860,482 | 906,495 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 417 | 369 | |||||||||
| 買掛金 | 14,273 | 17,210 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 49,343 | ※3 41,676 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※6 111,602 | ※6 117,714 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 152,000 | 183,000 | |||||||||
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※8 6,399 | ※8 5,920 | |||||||||
| 未払金 | 783 | 882 | |||||||||
| 未払費用 | 4,369 | 4,645 | |||||||||
| 未払法人税等 | 197 | 1,370 | |||||||||
| 賃貸料等前受金 | 9,526 | 9,248 | |||||||||
| 預り金 | 3,613 | 1,943 | |||||||||
| 前受収益 | 530 | 284 | |||||||||
| 賞与引当金 | 671 | 776 | |||||||||
| その他 | 591 | 1,364 | |||||||||
| 流動負債合計 | 354,321 | 416,407 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 70,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※6 305,672 | ※6 296,683 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※8 10,729 | ※8 12,758 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,275 | 2,090 | |||||||||
| その他 | ※6 8,662 | ※6 7,565 | |||||||||
| 固定負債合計 | 397,339 | 379,097 | |||||||||
| 負債合計 | 751,661 | 795,505 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,776 | 3,776 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,648 | 4,648 | |||||||||
| 利益剰余金 | 69,847 | 74,906 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 78,271 | 83,330 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 917 | 912 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △219 | △11 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 199 | 157 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △17 | 175 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 880 | 1,234 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 29,669 | 26,425 | |||||||||
| 純資産合計 | 108,821 | 110,989 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 860,482 | 906,495 | |||||||||