有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
1.ソフトウエア売上原価明細書
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算によっております。
2.ハードウエア売上原価明細書
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 4,112,641 | 52.8 | 4,377,458 | 53.6 | |
| Ⅱ 外注費 | 3,332,069 | 42.7 | 3,388,178 | 41.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 350,523 | 4.5 | 402,253 | 4.9 |
| 当期総製造費用 | 7,795,235 | 100.0 | 8,167,889 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 35,345 | 64,783 | |||
| 合併による仕掛品受入高 | 2,650 | ― | |||
| 合計 | 7,833,231 | 8,232,673 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 64,783 | 93,892 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 78,698 | 135,624 | ||
| 当期ソフトウエア製造原価 | 7,689,749 | 8,003,156 | |||
| ソフトウエア償却 | 22,431 | 40,399 | |||
| サポート売上原価 | 25,668 | 54,679 | |||
| 受注損失引当金繰入額 | 8,487 | ― | |||
| 受注損失引当金戻入額 | ― | 8,487 | |||
| ソフトウエア売上原価 | 7,746,336 | 8,089,748 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 賃借料 | 95,072 | 99,521 |
| 減価償却費 | 59,549 | 56,933 |
| 旅費交通費 | 96,932 | 116,252 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 営業支援費振替高 | 16,811 | 22,414 |
| 研究開発費 | 1,922 | ― |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア振替高 | 34,295 | 58,529 |
| 売上原価 | ||
| サポート売上原価 | 25,668 | 54,679 |
| 計 | 78,698 | 135,624 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算によっております。
2.ハードウエア売上原価明細書
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 期首商品たな卸高 | 546 | 861 | |
| 合併による商品受入高 | 2,132 | ― | |
| 当期商品仕入高 | 76,929 | 82,132 | |
| 合計 | 79,608 | 82,994 | |
| 期末商品及び製品たな卸高 | 861 | 3,661 | |
| ハードウエア売上原価 | 78,746 | 79,332 |