有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
1.ソフトウエア売上原価明細書
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算によっております。
2.ハードウエア売上原価明細書
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 4,562,569 | 50.5 | 4,869,820 | 48.5 | |
| Ⅱ 外注費 | 4,112,054 | 45.5 | 4,815,512 | 48.0 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 366,993 | 4.0 | 348,342 | 3.5 |
| 当期総製造費用 | 9,041,617 | 100.0 | 10,033,675 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 93,892 | 100,360 | |||
| 合計 | 9,135,510 | 10,134,036 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 100,360 | 63,697 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 170,614 | 169,443 | ||
| 当期ソフトウエア製造原価 | 8,864,535 | 9,900,894 | |||
| ソフトウエア償却 | 43,687 | 56,522 | |||
| サポート売上原価 | 75,019 | 92,302 | |||
| 受注損失引当金繰入額 | 26,155 | ― | |||
| 受注損失引当金戻入額 | ― | 4,638 | |||
| ソフトウエア売上原価 | 9,009,397 | 10,045,081 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 賃借料 | 106,139 | 105,402 |
| 減価償却費 | 56,764 | 24,222 |
| 旅費交通費 | 93,720 | 96,889 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 営業支援費振替高 | 9,985 | 9,140 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア振替高 | 85,610 | 68,000 |
| 売上原価 | ||
| サポート売上原価 | 75,019 | 92,302 |
| 計 | 170,614 | 169,443 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算によっております。
2.ハードウエア売上原価明細書
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 期首商品及び製品たな卸高 | 3,661 | 3,492 | |
| 当期商品仕入高 | 122,863 | 101,724 | |
| 合計 | 126,525 | 105,217 | |
| 期末商品及び製品たな卸高 | 3,492 | 3,385 | |
| ハードウエア売上原価 | 123,032 | 101,831 |