有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 519,446 | 89,433 |
| 受取手形及び売掛金 | 93,244 | 244,383 |
| 商品 | 664 | 500 |
| 仕掛品 | 339 | 2,277 |
| 貯蔵品 | 217 | 455 |
| 前払費用 | 16,149 | 16,922 |
| 短期貸付金 | 19,042 | 111,012 |
| その他 | 13,390 | 29,493 |
| 貸倒引当金 | △2,481 | △2,713 |
| 流動資産合計 | 660,013 | 491,764 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,983 | 28,983 |
| 減価償却累計額 | △8,497 | △12,479 |
| 建物(純額) | 20,486 | 16,503 |
| 機械装置及び運搬具 | - | 3,325 |
| 減価償却累計額 | - | △1,278 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 2,047 |
| 工具、器具及び備品 | 60,155 | 63,209 |
| 減価償却累計額 | △51,919 | △50,310 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,236 | 12,898 |
| 土地 | 771 | 771 |
| 建設仮勘定 | 3,324 | - |
| 有形固定資産合計 | 32,817 | 32,220 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,302 | 3,694 |
| ソフトウエア | 18,758 | 51,180 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,874 | - |
| 無形固定資産合計 | 52,935 | 54,874 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※ 69,674 | ※ 104,715 |
| 長期貸付金 | 6,210 | 252,018 |
| 破産更生債権等 | 7,468 | 6,930 |
| その他 | 51,193 | 40,737 |
| 貸倒引当金 | △6,653 | △5,162 |
| 投資その他の資産合計 | 127,892 | 399,238 |
| 固定資産合計 | 213,645 | 486,334 |
| 資産合計 | 873,659 | 978,099 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 56,779 | 55,071 |
| 短期借入金 | 2,400 | 61,050 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,552 | 8,553 |
| 未払法人税等 | 4,523 | 12,084 |
| 賞与引当金 | 25,280 | 26,426 |
| その他 | 46,308 | 50,807 |
| 流動負債合計 | 139,845 | 213,992 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,891 | 5,737 |
| 退職給付引当金 | 83,560 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 91,131 |
| 繰延税金負債 | 1,099 | 3,837 |
| その他 | 17,627 | 23,896 |
| 固定負債合計 | 112,178 | 124,603 |
| 負債合計 | 252,023 | 338,595 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,050 | 467,050 |
| 資本剰余金 | 510,270 | 510,270 |
| 利益剰余金 | △264,456 | △251,824 |
| 自己株式 | △95,771 | △95,771 |
| 株主資本合計 | 617,091 | 629,724 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,984 | 6,929 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,984 | 6,929 |
| 少数株主持分 | 2,559 | 2,849 |
| 純資産合計 | 621,635 | 639,503 |
| 負債純資産合計 | 873,659 | 978,099 |