有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,634 | 13,155 |
受取手形及び売掛金 | 5,310 | 5,552 |
商品及び製品 | 19 | 28 |
仕掛品 | 734 | 805 |
原材料及び貯蔵品 | 1,021 | 987 |
繰延税金資産 | 344 | 332 |
未収入金 | 459 | 218 |
その他 | 318 | 268 |
貸倒引当金 | -4 | -7 |
流動資産計 | 19,840 | 21,339 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 17,533 | 17,615 |
減価償却累計額 | -8,840 | -9,199 |
建物及び構築物(純額) | 8,693 | 8,416 |
機械装置及び運搬具 | 18,554 | 19,471 |
減価償却累計額 | -11,628 | -12,789 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,925 | 6,681 |
工具 | 1,467 | 1,581 |
減価償却累計額 | -1,316 | -1,385 |
工具 | 151 | 195 |
最終処分場 | 6,296 | 6,370 |
減価償却累計額 | -5,364 | -5,709 |
最終処分場(純額) | 931 | 660 |
土地 | 17,013 | 17,054 |
リース資産 | 1,175 | 883 |
減価償却累計額 | -719 | -565 |
リース資産(純額) | 455 | 318 |
建設仮勘定 | 3,340 | 8,832 |
有形固定資産合計 | 37,512 | 42,158 |
無形固定資産 | ||
のれん | 514 | 342 |
その他 | 423 | 520 |
無形固定資産合計 | 937 | 863 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 576 | 513 |
退職給付に係る資産 | - | 86 |
繰延税金資産 | 206 | 208 |
差入保証金 | 337 | 318 |
その他 | 1,171 | 1,133 |
貸倒引当金 | -85 | -90 |
投資その他の資産合計 | 2,205 | 2,169 |
固定資産計 | 40,656 | 45,191 |
繰延資産 | ||
開業費 | 751 | 857 |
繰延資産計 | 751 | 857 |
資産の部合計 | 61,248 | 67,388 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,354 | 1,245 |
短期借入金 | 1,365 | 762 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,132 | 5,818 |
リース債務 | 188 | 119 |
未払金 | 682 | 939 |
未払費用 | 594 | 640 |
未払法人税等 | 541 | 458 |
製品保証引当金 | 56 | 67 |
修繕引当金 | - | 21 |
その他 | 707 | 904 |
流動負債計 | 10,624 | 10,977 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 21,613 | 26,514 |
リース債務 | 302 | 226 |
繰延税金負債 | 792 | 811 |
退職給付に係る負債 | 351 | 334 |
資産除去債務 | 417 | 450 |
修繕引当金 | - | 45 |
役員株式給付引当金 | 8 | 38 |
その他 | 220 | 198 |
固定負債計 | 23,706 | 28,619 |
負債の部合計 | 34,330 | 39,597 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,640 | 6,640 |
資本剰余金 | 7,256 | 7,262 |
利益剰余金 | 12,919 | 13,798 |
自己株式 | -636 | -910 |
株主資本合計 | 26,179 | 26,791 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 161 | 114 |
退職給付に係る調整累計額 | -43 | 25 |
その他の包括利益累計額合計 | 117 | 140 |
非支配株主持分 | 620 | 860 |
純資産の部合計 | 26,917 | 27,791 |
負債・純資産合計 | 61,248 | 67,388 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,771 | 9,177 |
受取手形 | 128 | 122 |
売掛金 | 2,607 | 2,661 |
商品 | 127 | 107 |
仕掛品 | 18 | 27 |
原材料及び貯蔵品 | 241 | 197 |
前渡金 | 5 | 0 |
前払費用 | 158 | 164 |
関係会社短期貸付金 | 2,115 | 592 |
未収入金 | 107 | 90 |
繰延税金資産 | 84 | 71 |
その他 | 14 | 4 |
貸倒引当金 | -1 | |
流動資産計 | 12,377 | 13,217 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,034 | 4,858 |
構築物 | 211 | 174 |
機械及び装置 | 1,484 | 1,746 |
車両及び運搬具(純額) | 333 | 370 |
工具器具・備品(純額) | 52 | 84 |
最終処分場 | 739 | 552 |
土地 | 12,048 | 12,060 |
リース資産 | 0 | 3 |
建設仮勘定 | 706 | 2,379 |
有形固定資産合計 | 20,611 | 22,229 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 101 | 93 |
その他 | 88 | 78 |
無形固定資産合計 | 190 | 172 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 437 | 374 |
関係会社株式 | 5,743 | 5,787 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 6,640 | 9,739 |
破産更生債権等 | 21 | 18 |
長期前払費用 | 34 | 43 |
前払年金費用 | 11 | 44 |
投資不動産 | 1,380 | 1,441 |
その他 | 347 | 385 |
貸倒引当金 | -168 | -545 |
投資その他の資産合計 | 14,450 | 17,287 |
固定資産計 | 35,252 | 39,688 |
資産の部合計 | 47,630 | 52,906 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 523 | 605 |
短期借入金 | 600 | 1,050 |
1年内返済予定の長期借入金 | 4,949 | 5,601 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払金 | 404 | 543 |
未払費用 | 343 | 339 |
未払法人税等 | 280 | 19 |
未払消費税等 | 2 | 119 |
前受金 | 64 | 120 |
預り金 | 22 | 64 |
資産除去債務 | 18 | 14 |
流動負債計 | 7,209 | 8,478 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 18,822 | 23,313 |
リース債務 | - | 3 |
退職給付引当金 | 65 | 71 |
役員株式給付引当金 | 8 | 38 |
資産除去債務 | 116 | 106 |
繰延税金負債 | 73 | 90 |
その他 | 5 | 9 |
固定負債計 | 19,091 | 23,633 |
負債の部合計 | 26,300 | 32,112 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 6,640 | 6,640 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,583 | 6,583 |
その他資本剰余金 | 581 | 581 |
資本剰余金合計 | 7,164 | 7,164 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1 | 1 |
その他利益剰余金 | ||
特定災害防止準備金 | 45 | 52 |
別途積立金 | 500 | 500 |
繰越利益剰余金 | 7,459 | 7,231 |
その他利益剰余金合計 | 8,005 | 7,784 |
利益剰余金合計 | 8,006 | 7,785 |
自己株式 | -635 | -910 |
株主資本合計 | 21,176 | 20,679 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 153 | 114 |
その他の包括利益累計額合計 | 153 | 114 |
純資産の部合計 | 21,329 | 20,794 |
負債・純資産合計 | 47,630 | 52,906 |