有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/21 13:03
【資料】
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【項目】
135項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与22,390千円24,378千円
未払事業税7,9264,275
一括償却資産損金算入超過額49424
その他有価証券評価差額金2,829-
株主優待引当金-1,712
株式報酬費用3,0948,444
資産除去債務16,59118,935
その他2,3997,459
繰延税金資産合計55,28065,631
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-44,796
資産除去債務に対応する除去費用14,53814,413
繰延税金負債合計14,53859,210
繰延税金資産の純額40,7416,421

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2022年3月31日)
当事業年度
(2023年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.30.7
役員賞与1.12.4
受取配当金等△0.2△0.3
住民税均等割等0.10.2
試験研究費等の法人税の特別控除額△2.4△1.4
その他0.30.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.832.3