UTグループ(2146)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,611,348 | 4,634,783 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,258,353 | 6,171,477 |
| たな卸資産 | 4,230,392 | - |
| 商品及び製品 | - | 6,232,897 |
| 仕掛品 | - | 276,592 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 106,092 |
| 繰延税金資産 | 453,443 | 540,797 |
| その他 | 2,086,667 | 1,637,008 |
| 貸倒引当金 | -50,724 | -165,875 |
| 流動資産合計 | 24,589,482 | 19,433,774 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,745,033 | 1,812,656 |
| 減価償却累計額 | -528,788 | -610,986 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,216,244 | 1,201,669 |
| 土地 | 1,008,425 | 946,054 |
| その他 | 904,732 | 646,159 |
| 減価償却累計額 | -345,889 | -417,465 |
| その他(純額) | 558,842 | 228,693 |
| 有形固定資産合計 | 2,783,512 | 2,376,417 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,058,837 | 4,725,858 |
| その他 | 370,862 | 300,021 |
| 無形固定資産合計 | 5,429,700 | 5,025,880 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,513,026 | 642,727 |
| 役員に対する長期貸付金 | - | 1,240,000 |
| 長期貸付金 | - | 843,841 |
| 繰延税金資産 | 228,211 | 864,974 |
| その他 | 2,497,515 | 2,343,165 |
| 貸倒引当金 | - | -1,899,036 |
| 投資その他の資産合計 | 14,238,753 | 4,035,673 |
| 固定資産合計 | 22,451,965 | 11,437,971 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 19,454 | 9,727 |
| その他 | 6,400 | 4,800 |
| 繰延資産合計 | 25,854 | 14,527 |
| 資産合計 | 47,067,302 | 30,886,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,411,255 | 3,828,059 |
| 短期借入金 | 18,979,000 | 12,868,706 |
| 未払費用 | 1,578,705 | 972,484 |
| 未払法人税等 | 1,317,598 | 78,462 |
| 未払消費税等 | 417,158 | 39,688 |
| 賞与引当金 | 148,506 | 61,000 |
| 繰延税金負債 | - | 144,833 |
| 製品保証引当金 | 50,000 | 32,000 |
| 受注損失引当金 | 34,200 | - |
| 前受金 | 1,919,803 | 2,300,937 |
| その他 | 933,400 | 476,357 |
| 流動負債合計 | 31,789,627 | 20,802,528 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 6,300,000 |
| 退職給付引当金 | 69,689 | 77,846 |
| 役員退職慰労引当金 | 206,645 | 217,429 |
| 負ののれん | 152,976 | 144,924 |
| その他 | 162,867 | 35,395 |
| 固定負債合計 | 592,179 | 6,775,596 |
| 負債合計 | 32,381,806 | 27,578,125 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,057,770 | 2,061,194 |
| 資本剰余金 | 8,433,643 | 8,437,067 |
| 利益剰余金 | 2,378,911 | -8,965,562 |
| 自己株式 | -447,734 | -447,734 |
| 株主資本合計 | 12,422,591 | 1,084,965 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 102,506 | -24,621 |
| 為替換算調整勘定 | -17,566 | 66,816 |
| 評価・換算差額等合計 | 84,939 | 42,194 |
| 少数株主持分 | 2,177,965 | 2,180,988 |
| 純資産合計 | 14,685,495 | 3,308,148 |
| 負債純資産合計 | 47,067,302 | 30,886,273 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 136,344 | 173,328 |
| 売掛金 | 917,975 | 21,875 |
| 前払費用 | 5,733 | 2,188 |
| 繰延税金資産 | 40,690 | - |
| その他 | 267,632 | 87,451 |
| 流動資産合計 | 1,368,374 | 284,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 17,777 | 17,777 |
| 減価償却累計額 | -2,065 | -5,201 |
| 建物(純額) | 15,711 | 12,575 |
| 工具 | 3,732 | 5,441 |
| 減価償却累計額 | -580 | -2,131 |
| 工具 | 3,151 | 3,310 |
| 有形固定資産合計 | 18,862 | 15,886 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 10,603,876 | 154,501 |
| 関係会社株式 | 11,831,661 | 11,801,661 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 85,000 |
| 繰延税金資産 | - | 523,150 |
| 貸倒引当金 | - | -85,000 |
| その他 | 10,855 | 11,122 |
| 投資その他の資産合計 | 22,446,393 | 12,490,436 |
| 固定資産合計 | 22,465,255 | 12,506,322 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 6,400 | 4,800 |
| 株式交付費 | 19,454 | 9,727 |
| 繰延資産合計 | 25,854 | 14,527 |
| 資産合計 | 23,859,484 | 12,805,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,000,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 4,580,000 | 3,140,000 |
| 未払金 | 125,355 | 46,378 |
| 未払費用 | 15,991 | 25,927 |
| 未払法人税等 | 14,394 | 8,301 |
| 預り金 | 2,782 | 2,306 |
| 賞与引当金 | 3,100 | - |
| その他 | 190 | 120 |
| 流動負債合計 | 10,741,813 | 3,223,034 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | - | 6,300,000 |
| 繰延税金負債 | 78,109 | - |
| 固定負債合計 | 78,109 | 6,300,000 |
| 負債合計 | 10,819,923 | 9,523,034 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,057,770 | 2,061,194 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,457,770 | 2,461,194 |
| その他資本剰余金 | 7,397,161 | 7,397,161 |
| 資本剰余金合計 | 9,854,932 | 9,858,356 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,013,005 | -8,636,891 |
| 利益剰余金合計 | 1,013,005 | -8,636,891 |
| 株主資本合計 | 12,925,708 | 3,282,658 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 113,853 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 113,853 | - |
| 純資産合計 | 13,039,561 | 3,282,658 |
| 負債純資産合計 | 23,859,484 | 12,805,693 |