サントリー HDの貸借対照表

【提出】
2017年9月25日 14:11
【資料】
半期報告書-第9期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年6月30日2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金353,157435,857
受取手形及び売掛金368,858376,380
たな卸資産403,393437,880
その他143,058123,896
貸倒引当金-1,363-1,395
流動資産計1,267,1031,372,618
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)183,282185,904
機械装置及び運搬具(純額)236,052246,831
工具58,38957,626
土地100,444100,881
その他(純額)62,65255,480
有形固定資産合計640,821646,725
無形固定資産
のれん959,808977,306
商標権1,180,2641,157,788
その他81,82779,593
無形固定資産合計2,274,4262,214,688
投資その他の資産
投資有価証券116,068109,160
その他76,63581,102
貸倒引当金-1,214-1,285
投資その他の資産合計191,490188,976
固定資産計3,106,7373,050,389
繰延資産515831
資産の部合計4,133,7674,423,840
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金133,170151,202
電子記録債務105,953121,372
短期借入金193,179290,588
1年内償還予定の社債114,523107,438
未払酒税51,43436,385
未払消費税等20,39415,966
未払法人税等24,11924,632
未払金150,922151,567
未払費用87,59098,886
賞与引当金27,48222,460
その他93,44791,793
流動負債計1,002,2171,112,296
固定負債
社債327,935359,424
長期借入金1,308,1891,193,893
繰延税金負債429,873424,877
役員退職慰労引当金1,0901,148
退職給付に係る負債35,34135,212
その他112,987100,856
固定負債計2,215,4192,115,412
負債の部合計3,217,6363,227,708
純資産の部
株主資本
資本金70,00070,000
資本剰余金133,198133,420
利益剰余金693,688731,986
自己株式-1,598-1,598
株主資本合計895,287933,808
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金25,49119,356
繰延ヘッジ損益-2,257-3,676
為替換算調整勘定-29,763-29,490
退職給付に係る調整累計額-14,966-14,041
その他の包括利益累計額合計-21,495-27,851
非支配株主持分282,927290,173
純資産の部合計941,8821,196,131
負債・純資産合計4,374,3564,423,840

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年6月30日2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金188,010273,072
売掛金3,6563,710
有価証券22
貯蔵品5248
短期貸付金980,782908,595
その他45,74942,311
流動資産計1,218,2541,227,741
固定資産
有形固定資産34,79934,560
無形固定資産3,8663,848
投資その他の資産
関係会社株式520,110513,652
関係会社長期貸付金343,965396,979
その他52,71450,474
貸倒引当金-1,458-1,471
投資その他の資産合計915,332959,635
固定資産計953,998998,044
繰延資産433739
資産の部合計2,172,6862,226,526
負債の部
流動負債
短期借入金105,886182,784
1年内償還予定の社債79,55479,558
未払法人税等6131,136
預り金77,62779,589
賞与引当金6,9165,867
その他35,82441,673
流動負債計306,422390,609
固定負債
社債127,796193,651
長期借入金1,105,799997,767
退職給付引当金3,9504,089
資産除去債務792798
その他22,81121,812
固定負債計1,261,1491,218,121
負債の部合計1,567,5721,608,730
純資産の部
株主資本
資本金70,00070,000
資本剰余金
資本準備金17,50017,500
その他資本剰余金268,242268,242
資本剰余金合計285,742285,742
利益剰余金
その他利益剰余金
特別償却準備金7659
固定資産圧縮積立金1,4111,395
別途積立金160,100232,100
繰越利益剰余金85,37126,478
利益剰余金合計246,959260,033
自己株式-1,598-1,598
株主資本合計601,103614,177
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金6,6746,864
繰延ヘッジ損益-2,663-3,246
その他の包括利益累計額合計4,0103,617
純資産の部合計536,019617,795
負債・純資産合計2,172,6862,226,526

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年6月30日2017年6月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-787,049-812,399

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