有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/25 15:00
【資料】
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【項目】
75項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税17,002千円17,734千円
未払事業所税3,6193,587
未払賞与25,54838,901
未払費用7,3387,261
移転補償金12,34413,801
ポイント引当金135,439136,824
一括償却資産7,5756,934
減損損失69,93937,164
減価償却限度超過額13,13615,885
貸倒引当金7,0707,070
会員権評価損5,8175,817
投資有価証券評価損2,1042,121
未払退職金21,80219,734
資産除去債務94,57297,202
株式給付引当金61,49177,562
関係会社株式818883
繰延税金資産小計485,622488,488
評価性引当額△21,273△21,114
繰延税金資産合計464,348467,374
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△6,480△6,095
その他有価証券評価差額金△53,859△107,742
資産除去債務に対応する除去費用△19,983△20,302
繰延税金負債合計△80,323△134,139
繰延税金資産の純額384,025333,234

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目14.76.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1△0.0
住民税均等割8.43.4
研究開発費等の特別控除△4.8△1.9
従業員持株会信託型ESOPの残余財産分配金損金算入額△17.7-
その他△0.80.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.639.4