有価証券報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
未払事業税 | 17,002千円 | 17,734千円 | |
未払事業所税 | 3,619 | 3,587 | |
未払賞与 | 25,548 | 38,901 | |
未払費用 | 7,338 | 7,261 | |
移転補償金 | 12,344 | 13,801 | |
ポイント引当金 | 135,439 | 136,824 | |
一括償却資産 | 7,575 | 6,934 | |
減損損失 | 69,939 | 37,164 | |
減価償却限度超過額 | 13,136 | 15,885 | |
貸倒引当金 | 7,070 | 7,070 | |
会員権評価損 | 5,817 | 5,817 | |
投資有価証券評価損 | 2,104 | 2,121 | |
未払退職金 | 21,802 | 19,734 | |
資産除去債務 | 94,572 | 97,202 | |
株式給付引当金 | 61,491 | 77,562 | |
関係会社株式 | 818 | 883 | |
繰延税金資産小計 | 485,622 | 488,488 | |
評価性引当額 | △21,273 | △21,114 | |
繰延税金資産合計 | 464,348 | 467,374 | |
繰延税金負債 | |||
固定資産圧縮積立金 | △6,480 | △6,095 | |
その他有価証券評価差額金 | △53,859 | △107,742 | |
資産除去債務に対応する除去費用 | △19,983 | △20,302 | |
繰延税金負債合計 | △80,323 | △134,139 | |
繰延税金資産の純額 | 384,025 | 333,234 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
法定実効税率 | 30.9% | 30.9% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 14.7 | 6.6 | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.1 | △0.0 | |
住民税均等割 | 8.4 | 3.4 | |
研究開発費等の特別控除 | △4.8 | △1.9 | |
従業員持株会信託型ESOPの残余財産分配金損金算入額 | △17.7 | - | |
その他 | △0.8 | 0.4 | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.6 | 39.4 |