テクノホライゾン(6629)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,481,731 | 21,379,475 |
| 売上原価 | 20,233,458 | 16,885,788 |
| 売上総利益 | 3,248,273 | 4,493,687 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,157,224 | 4,420,937 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -1,908,951 | 72,750 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,423 | 1,698 |
| 受取配当金 | 2,427 | 3,152 |
| 為替差益 | 641,787 | 231,440 |
| 負ののれん償却額 | 79,718 | 79,648 |
| 持分法による投資利益 | 17,068 | 785 |
| その他 | 37,467 | 48,712 |
| 営業外収益計 | 780,892 | 365,438 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 110,380 | 109,552 |
| その他 | 51,470 | 13,061 |
| 営業外費用計 | 161,851 | 122,613 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -1,289,909 | 315,575 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 31,948 | 92,790 |
| 投資有価証券売却益 | 1 | 2,140 |
| その他 | - | 1,584 |
| 特別利益計 | 31,949 | 96,514 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 20,878 | 402 |
| 固定資産除却損 | 25,046 | 2,451 |
| 投資有価証券売却損 | 1,602 | - |
| 投資有価証券評価損 | 1,469 | - |
| 減損損失 | 1,515,165 | 27,349 |
| 特別退職金 | 209,811 | - |
| 事業整理損 | - | 37,609 |
| その他 | 58,668 | 1,022 |
| 特別損失計 | 1,832,642 | 68,836 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,090,602 | 343,252 |
| 法人税 | 145,065 | 54,089 |
| 法人税等調整額 | 153,376 | 81,004 |
| 過年度法人税等 | - | 78,159 |
| 法人税等合計 | 298,441 | 213,253 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | -3,389,044 | 129,999 |
| 少数株主持分利益 | 12,471 | 9,946 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | -3,401,515 | 120,053 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 448,616 | 420,511 |
| 営業費用 | 252,224 | 257,543 |
| 全事業営業利益 | 196,392 | 162,968 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,804 | 1,020 |
| 受取配当金 | 492 | 1,086 |
| 受取保険料 | 1,003 | - |
| その他 | 97 | 483 |
| 営業外収益計 | 4,398 | 2,589 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,699 | 24,535 |
| 貸倒引当金繰入額 | 100,000 | 128,626 |
| 営業外費用計 | 119,699 | 153,161 |
| 当期経常利益 | 81,090 | 12,396 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,432 |
| 特別利益計 | - | 1,432 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 699,999 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 900,100 | - |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 121,293 | - |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 500,000 | - |
| 特別損失計 | 2,221,393 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,140,302 | 13,828 |
| 法人税 | 1,338 | 1,230 |
| 法人税等合計 | 1,338 | 1,230 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | -2,141,641 | 12,598 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 369,273 | 511,878 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 362,773 | 262,658 |
| 給料 | 1,845,492 | 1,618,585 |
| 従業員賞与 | 122,678 | 103,256 |
| 退職給付費用 | 80,281 | 53,878 |
| 法定福利費 | 329,205 | 291,894 |
| 荷造及び発送費 | 200,538 | 184,099 |
| 旅費及び交通費 | 221,927 | 240,547 |
| 減価償却費 | 167,464 | 89,760 |
| 研究開発費 | 313,273 | 374,808 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 804,222 | 911,996 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 79,500 | 57,991 |
| 給料 | 63,893 | 74,780 |
| 従業員賞与 | 985 | 898 |
| 法定福利費 | 13,412 | 14,376 |
| 退職給付費用 | 2,019 | 1,624 |
| 減価償却費 | 2,235 | 1,731 |
| 賃借料 | 40,352 | 40,858 |
| 支払報酬 | 11,789 | 23,034 |