テクノホライゾン(6629)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,075,594 | 19,398,574 |
| 売上原価 | 15,335,636 | 14,325,589 |
| 売上総利益 | 4,739,958 | 5,072,985 |
| 販売費及び一般管理費 | 4,264,692 | 4,072,766 |
| 全事業営業利益 | 475,265 | 1,000,219 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,943 | 2,816 |
| 受取配当金 | 3,070 | 3,752 |
| 為替差益 | - | 118,898 |
| 持分法による投資利益 | 2,554 | 7,736 |
| 不動産賃貸料 | 13,384 | 14,247 |
| その他 | 23,170 | 14,165 |
| 営業外収益計 | 47,123 | 161,616 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 56,050 | 45,357 |
| 為替差損 | 84,640 | - |
| その他 | 9,302 | 6,076 |
| 営業外費用計 | 149,994 | 51,434 |
| 当期経常利益 | 372,395 | 1,110,401 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10,497 | 3,005 |
| 投資有価証券売却益 | 396 | 77,805 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | 52,267 |
| 新株予約権戻入益 | 13,640 | - |
| 特別利益計 | 24,533 | 133,078 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 648 | - |
| 固定資産除却損 | 949 | 12,190 |
| 減損損失 | 113,642 | 227,926 |
| 特別退職金 | 39,092 | - |
| 関係会社株式売却損 | 1,251 | 3,744 |
| その他 | 2,134 | 13,254 |
| 特別損失計 | 157,720 | 257,117 |
| 税引前当年度純利益 | 239,208 | 986,362 |
| 法人税 | 186,076 | 243,594 |
| 法人税等調整額 | 202,538 | -21,677 |
| 法人税等合計 | 388,615 | 221,917 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -149,406 | 764,445 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -1,150 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -148,256 | 764,445 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 860,019 | 366,004 |
| 営業費用 | 352,102 | 354,574 |
| 全事業営業利益 | 507,916 | 11,430 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,313 | 8,955 |
| 受取配当金 | 974 | 1,259 |
| その他 | 405 | 172 |
| 営業外収益計 | 18,692 | 10,387 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,664 | 27,450 |
| その他 | - | 203 |
| 営業外費用計 | 30,664 | 27,654 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 495,944 | -5,836 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 55,704 |
| 新株予約権戻入益 | 13,640 | - |
| 特別利益計 | 13,640 | 55,704 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 457,706 | - |
| 関係会社債権放棄損 | 91,016 | - |
| 特別損失計 | 548,723 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -39,139 | 49,868 |
| 法人税 | 1,229 | 4,499 |
| 法人税等合計 | 1,229 | 4,499 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -40,368 | 45,368 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 658,205 | -296,185 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 152,534 | 112,470 |
| 給料 | 1,542,672 | 1,481,076 |
| 従業員賞与 | 79,371 | 87,975 |
| 賞与引当金繰入額 | 82,117 | 91,444 |
| 退職給付費用 | 54,421 | 56,990 |
| 法定福利費 | 244,849 | 234,009 |
| 荷造及び発送費 | 145,008 | 127,415 |
| 旅費及び交通費 | 214,268 | 233,112 |
| 減価償却費 | 121,748 | 98,443 |
| 研究開発費 | 461,180 | 385,602 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 938,703 | 862,796 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 68,102 | 62,942 |
| 給料 | 55,109 | 76,081 |
| 従業員賞与 | 2,622 | 4,458 |
| 賞与引当金繰入額 | 504 | 744 |
| 法定福利費 | 15,399 | 17,500 |
| 退職給付費用 | 958 | 2,488 |
| 減価償却費 | 1,129 | 1,196 |
| 賃借料 | 40,412 | 40,834 |
| 支払報酬 | 32,053 | 29,985 |
| 支払手数料 | 50,862 | 33,403 |
| 関係会社人件費等 | 47,981 | 46,159 |