訂正有価証券報告書-第37期(2020/07/01-2021/06/30)

【提出】
2024/09/27 10:58
【資料】
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【項目】
138項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(2021年6月30日)
繰延税金資産
未払事業税39,284千円
賞与引当金32,197
未払社会保険料等5,328
長期未払金34,886
退職給付に係る負債158,802
資産除去債務55,488
資産除去債務に係る償却累計額60,683
新株予約権14,251
繰延ヘッジ損益4,907
その他23,192
繰延税金資産小計429,023
評価性引当額-
繰延税金資産合計429,023
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△39,488
その他△5,363
繰延税金負債合計△44,852
繰延税金資産の純額384,171

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度
(2021年6月30日)
法定実効税率30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.2
住民税均等割3.4
評価性引当額増減△2.0
のれん償却費0.4
その他0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率33.0