有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 13:15
【資料】
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【項目】
103項目

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」は、有価証券報告書に記載している連結財務諸表に基づいて分析した内容であります。また、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して作成しております。その作成には、定期的にまた必要に応じて開催する取締役会及び経営会議において、会計方針の選択・適用、資産及び収益・費用の報告及び開示に影響を与える見積りを必要としております。取締役会及び経営会議は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当連結会計年度末における総資産は、6,108,555千円となり、前連結会計年度末に比べ181,650千円増加しました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金等が増加したことによるものです。
(負債)
当連結会計年度末における負債は、2,594,967千円となり、前連結会計年度末に比べ9,054千円減少しました。これは主に、未払金及び預り金等が減少したことによるものです。
(純資産)
当連結会計年度末における純資産は、3,513,587千円となり、前連結会計年度末に比べ190,704千円増加しました。これは主に、利益剰余金が166,427千円増加したことによるものです。
(3) 経営成績の分析
当連結会計年度におけるセグメント別及び地域別の売上高の概況は以下のとおりであります。
(売上高)
①セグメント別
「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (1)業績」をご参照下さい。
②地域別
(ⅰ) 東日本
東日本地域においては販促物製作、店頭売り場作り、販売支援のサービスをトータル的に組み合わせた高付加価値サービスの提案を強化した結果、当連結会計年度の売上高は16,890,834千円となりました。
(ⅱ) 西日本
西日本地域においては通販市場の拡大に伴い、倉庫・物流案件の需要が増加した結果、当連結会計年度の売上高は9,264,939千円となりました。
(売上原価)
売上原価は、BYSサービス請負の受注増加に伴いスタッフの労務費等の増加により21,857,184千円となりました。
(販売費及び一般管理費)
販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであります。
内訳平成26年3月期
金 額前年同期比
人 件 費2,191,285千円8.1%
採 用 費289,154千円△10.0%
賃 借 料475,476千円8.0%
そ の 他 経 費793,690千円3.7%
合 計3,747,154千円5.5%

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況
「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照下さい。

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