訂正有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/07/31 16:40
【資料】
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【項目】
102項目
①【連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金※1 3,685,698※1 3,443,647
営業未収入金※1 398,828※1 485,796
仕掛品648-
差入保証金1,268,9611,130,220
繰延税金資産58,29412,132
自己先物取引差金69,450455,832
その他※1 511,994※1 440,793
流動資産合計5,993,8765,968,423
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物499,268483,622
減価償却累計額△99,697△131,551
建物及び構築物(純額)※1 399,570※1 352,071
機械及び装置4,236,9713,457,827
減価償却累計額△425,533△477,868
機械及び装置(純額)※1 3,811,438※1 2,979,958
車両運搬具1,7731,773
減価償却累計額△1,429△1,528
車両運搬具(純額)343245
器具及び備品78,89083,706
減価償却累計額△59,333△65,740
器具及び備品(純額)※1 19,557※1 17,966
土地306,971387,118
建設仮勘定※1 779,682※1 1,606,363
有形固定資産合計5,317,5645,343,722
無形固定資産
のれん218,462188,329
その他84,19078,904
無形固定資産合計302,653267,233
投資その他の資産
投資有価証券204,599245,018
出資金63,74860,530
長期差入保証金※1 209,703※1 170,744
その他15,85614,074
投資その他の資産合計493,908490,367
固定資産合計6,114,1256,101,323
繰延資産
創立費2,151542
開業費7,4557,725
繰延資産合計9,6078,268
資産合計12,117,60912,078,015


(単位:千円)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金182,722361,575
短期借入金193,394429,560
1年内返済予定の長期借入金※1 385,515※1 343,654
自己先物取引差金72,380328,986
未払金77,73962,970
未払費用46,00936,979
未払法人税等213,76645,231
繰延税金負債-10,139
賞与引当金51,08059,564
インセンティブ給引当金9,3938,096
その他345,000319,815
流動負債合計1,577,0022,006,574
固定負債
長期借入金※1 4,007,995※1 3,041,623
修繕引当金34,95352,965
製品保証引当金1,8511,851
資産除去債務76,417124,368
その他432,213907,764
固定負債合計4,553,4314,128,574
負債合計6,130,4346,135,148
純資産の部
株主資本
資本金2,013,5452,013,545
資本剰余金2,909,1532,910,566
利益剰余金423,388493,733
自己株式△53△53
株主資本合計5,346,0345,417,792
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金4212,420
その他の包括利益累計額合計4212,420
非支配株主持分640,718522,653
純資産合計5,987,1755,942,867
負債純資産合計12,117,60912,078,015