阿波製紙(3896)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,324,857 | 16,981,062 |
| 売上原価 | 13,706,720 | 14,080,556 |
| 売上総利益 | 2,618,137 | 2,900,506 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,163,089 | 2,103,447 |
| 全事業営業利益 | 455,048 | 797,058 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8,338 | 5,123 |
| 受取配当金 | 6,687 | 7,281 |
| 為替差益 | 188,197 | - |
| その他 | 29,784 | 27,760 |
| 営業外収益計 | 233,007 | 40,165 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 63,849 | 75,870 |
| 手形売却損 | 3,445 | 3,292 |
| 為替差損 | - | 81,053 |
| 売上割引 | 12,017 | 11,469 |
| その他 | 5,797 | 2,488 |
| 営業外費用計 | 85,110 | 174,175 |
| 当期経常利益 | 602,945 | 663,049 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 101,757 | 3,643 |
| 投資有価証券売却益 | 234 | 769 |
| 国庫補助金 | 22,100 | - |
| 特別利益計 | 124,091 | 4,412 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 494 | 223 |
| 固定資産除却損 | 3,042 | 2,566 |
| 固定資産圧縮損 | 22,100 | - |
| 減損損失 | - | 63,047 |
| 特別損失計 | 25,637 | 65,837 |
| 税引前当年度純利益 | 701,399 | 601,623 |
| 法人税 | 181,896 | 191,636 |
| 法人税等調整額 | -12,804 | 6,680 |
| 法人税等合計 | 169,092 | 198,316 |
| 四半期純利益 | 532,307 | 403,307 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 62,494 | 110,681 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 469,812 | 292,625 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,129,019 | 13,274,377 |
| 売上原価 | 10,962,806 | 10,993,160 |
| 売上総利益 | 2,166,213 | 2,281,216 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,815,879 | 1,754,665 |
| 全事業営業利益 | 350,333 | 526,551 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 59,681 | 31,270 |
| 受取ロイヤリティー | 50,800 | 57,504 |
| 為替差益 | 44,333 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 39,000 | - |
| その他 | 40,871 | 36,007 |
| 営業外収益計 | 234,687 | 124,782 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,535 | 27,528 |
| 為替差損 | - | 23,509 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 138,000 |
| その他 | 18,440 | 17,060 |
| 営業外費用計 | 50,976 | 206,098 |
| 当期経常利益 | 534,045 | 445,235 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 234 | 769 |
| 国庫補助金 | 22,100 | - |
| 特別利益計 | 22,334 | 769 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,042 | 2,566 |
| 固定資産圧縮損 | 22,100 | - |
| 特別損失計 | 25,142 | 2,566 |
| 税引前当年度純利益 | 531,236 | 443,438 |
| 法人税 | 179,038 | 168,566 |
| 法人税等調整額 | -13,970 | 5,423 |
| 法人税等合計 | 165,067 | 173,990 |
| 四半期純利益 | 366,168 | 269,447 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -4,900 | 664 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 447,968 | 401,560 |
| 給料及び手当 | 381,859 | 396,757 |
| 研究開発費 | 427,223 | 362,277 |
| 賞与引当金繰入額 | 43,787 | 48,164 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 427,223 | 362,277 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 349,848 | 314,956 |
| 給料及び手当 | 283,923 | 295,964 |
| 賞与引当金繰入額 | 43,787 | 48,164 |
| 減価償却費 | 52,775 | 33,022 |
| 研究開発費 | 427,223 | 362,277 |