有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 11:34
【資料】
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【項目】
130項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金5,911千円6,045千円
研究開発費62,49157,086
投資有価証券評価損12,98212,982
関係会社株式評価損1,885,840-
受注損失引当金55,46962,813
税務上の繰越欠損金1,954,7193,138,635
その他42,058108,879
繰延税金資産小計4,019,4743,386,443
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,954,719△3,138,635
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△2,064,755△247,807
評価性引当額小計△4,019,474△3,386,443
繰延税金資産合計--
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-△89,491
繰延税金負債合計-△89,491
繰延税金負債の純額-△89,491

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。