1419 タマホーム

1419
2026/09/25
時価
858億円
PER 予
21.13倍
2013年以降
赤字-98.59倍
(2013-2026年)
PBR
2.85倍
2013年以降
0.82-4.03倍
(2013-2026年)
配当 予
4.46%
ROE 予
13.48%
ROA 予
4.63%
資料
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タマホーム(1419)の損益計算書

【提出】
2018年8月30日 15:44
【資料】
有価証券報告書-第20期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
【短信】
平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2016年6月1日
至 2017年5月31日
自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
売上高157,001167,915
売上原価117,036126,701
売上総利益39,96441,214
販売費及び一般管理費36,06336,560
全事業営業利益3,9014,653
営業外収益
受取利息6212
受取配当金00
仕入割引3864
為替差益73-
違約金収入7178
その他191128
営業外収益計437285
営業外費用
支払利息380380
シンジケートローン手数料153125
アレンジメントフィー3664
為替差損-44
投資事業組合運用損81111
その他212183
営業外費用計863909
当期経常利益3,4754,029
特別利益
固定資産売却益1752
特別利益計1752
特別損失
固定資産売却損33-
固定資産除却損18952
投資有価証券評価損-5
リース解約損95
減損損失56474
賃貸借契約解約損64
和解金119100
事業撤退損-802
特別損失計9221,045
税引前当年度純利益2,5703,036
法人税2,005907
過年度法人税等-104
法人税等調整額-333153
法人税等合計1,6711,165
四半期純利益8991,870
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)-2-176
親会社株主に帰属する四半期純利益9012,047

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2016年6月1日
至 2017年5月31日
自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
売上高
完成工事高130,238139,951
その他の売上高19,76220,420
売上高合計150,001160,372
売上原価
完成工事原価97,687106,615
その他売上原価14,88115,219
売上原価合計112,568121,834
売上総利益
完成工事総利益32,55133,336
その他の売上総利益4,8805,201
売上総利益合計37,43238,537
販売費
及び一般管理費
役員報酬611597
従業員給料手当11,42511,689
従業員賞与948980
賞与引当金繰入額172149
退職給付費用224396
法定福利費1,8151,892
福利厚生費181210
修繕維持費2123
事務用品費348395
通信交通費913928
動力用水光熱費396402
広告宣伝費6,1866,455
採用費277287
貸倒引当金繰入額-4-6
交際費196122
寄付金129130
賃借料4,6104,537
減価償却費1,6751,431
租税公課912955
保険料234160
その他1,9822,322
販売費・一般管理費計33,26034,061
全事業営業利益4,1714,476
営業外収益
受取利息15896
受取配当金252216
為替差益112-
受取地代家賃6652
違約金収入7078
仕入割引3461
その他7694
営業外収益計771600
営業外費用
支払利息290300
社債利息00
シンジケートローン手数料153125
アレンジメントフィー-64
為替差損-39
解決金3179
その他11367
営業外費用計589677
当期経常利益4,3534,399
特別利益
固定資産売却益17-
抱合せ株式消滅差益-82
関係会社事業損失引当金戻入額-1
特別利益計1783
特別損失
固定資産売却損30-
固定資産除却損18451
リース解約損93
投資有価証券評価損-5
減損損失21274
賃貸借契約解約損64
関係会社貸倒引当金繰入額2,190823
関係会社株式評価損1531,000
関係会社債権放棄損-103
関係会社事業損失引当金繰入額104-
和解金119100
特別損失計3,0092,166
税引前当年度純利益1,3612,316
法人税1,696575
過年度法人税等-104
法人税等調整額-318152
法人税等合計1,377831
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-151,484

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2016年6月1日
至 2017年5月31日
自 2017年6月1日
至 2018年5月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額72
主要な販売費
及び一般管理費
役員報酬936905
従業員給料手当12,25912,508
従業員賞与1,0201,049
賞与引当金繰入額185163
退職給付費用235409
法定福利費1,9662,044
通信交通費1,1661,214
広告宣伝費6,0526,248
貸倒引当金繰入額  
賃借料4,8934,784
減価償却費1,9031,553
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費123256

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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